同学您好,之前的账是怎样做的

老师好!我公司2016年开了一张发票给客户,就挂了收入,2017年客户说发票不见了,我们又重新开了一张,之前那张没有做处理,该怎么处理呢?
老师,去年12月我们公司买了一块地及地面建筑物,对方给我们开了一张专票,直到今年9月告诉我们,这张发票需要退回给他们作废重开,他们要拆分成两张发票来开具,那么我们公司这大半年的进账难道要做转出处理吗?或者说我们公司这边要怎么处理呀?
关于电费,物业公司不给我们(二房东)开票,也不给分割单。我们(二房东公司)入账也不能税前扣除。我们收了租户的电费,租户跟我们要票。我们怎么做才有利?也坚持不给租户开票吗?
老师!我们公司是物业公司,租的老板的房子办公,物业费也是我们公司缴纳,这个账务处理怎么做,发票应该怎么开
老师我们卖车的,有笔账不知道怎么处理了,就是我们当时开的发票开少了,公司没有重新开票,而是找人处理的,支付了笔费用260元,这个怎做账啊
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
之前的账应该是入的管理费用。
同学您好,新开的发票票附到去年的费用凭证下就可以了
老师,分录不改吗。意思今天不做分录了不?如果是专票呢。。。
同学您好,专票以前没做进项吗可以调整