您好,同学!这是正常的表现呢,会增大收入和利润的
我是劳务派遣公司 上个月是先开了票 然后管理费是这个月转过来的 上个月我做账是 借应收账款 贷主营业务收入 贷税金及附加 然后这个月对方转来了管理费 我应该怎么做账 这笔管理费我上个月已经做成收入了
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
老师请问一下 举列挂账的,未收到账款分录写应收账款,主营业务收入,那我利润表怎么做这笔帐 那如果我收回来了这笔钱是不是分录是 主营业务收入 贷:应收账款啊
老板需要看到当月业务的利润,就是本月的业务按利润表格式做出的利润,但是本月的收入,本月没有开票,需要下月开票,这样主营业务收入这块怎么记账呢?
老师,你好,我们这边是劳务派遣公司。如果我当月开票未收到钱,账务怎么处理?借:应收贷:主营业务收入,我是这么做的,但是利润表就会增大收入和利润,要怎么做才对
2021年和2022年取得“*******有限公司”开具品目为“研发费用-现场服务”的发票,查看企业所得税申报表的A107012表,并无委托研发费用,怀疑是外公司提供的技术指导费,并不是该单位的自主研发,不能加计扣除。 请教一下老师,这个要如何回复?
电商公司,客户下单第三方发货,万一退货先统一退到我们这,累积起来再退回第三方,快递费/运费怎么出分录?
当月扣缴当月公积金。7月给两个员工调减了公积金基数,公司承担121,个人不承担,但是6月还是按照单位和个人各承担400,算6月工资时迷糊了,把400个人代扣的公积金减掉了,这导致员工多收到工资,少交了个税,这种情况,不更正个人所得税申报表可以吗,直接发7月工资时把个人代扣的公积金加上
民营医院可以办一张专门用于采购物资的卡吗?信用卡类型那种
建筑施工资质办理问哪个部门
老师,税务局统计企业的受益人,受益人可以不是企业员工及股东吗
老师好,公司实缴后还需要去工商局办理手续吗
老师有没有 研发科目二三级设置明细
电子税务局纳税人信息查询里业主信息处的办税人员要如何修改
老师你好 我想请教一下,如果我在企业所得税报表填写500万以下设备一次性抵扣,我可以在账务上也将这个设备一次性抵扣吗?