你好,那就是对的,借预收账款,贷应收账款是正确的 你看一下你二级科目是正确的吗?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师帮我看一下这个图片,我要怎么样才能把这个应收和预收的期末数转为0,我本来是做了一个借:预收账款5700,贷:应收账款5700,这个但是还是没有消掉反而那个期末数变成了11400
老师,我想问一下,我那个资产负债表里面的应收账款的期末数是负10万?预付账款的期末数正数?变成正数说那我怎么怎么把这个账表怎么调啊?
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