你和这个企业一直用着应收账款的话用应收账款可以的没有问题呀 第二个可以啊,不需要做第三个

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
您说的第三个是票没给我们,票我们也没付,料入库了这个是不是不需要做分录啊? 可到了月末票还没到,票我们也没给,但是入库的料已经用了,是不是应该做暂估入库去结转成本啊?
第三你是接着第二个来的吗?
我可能表达的有点乱,是不同的两种情况的账务处理
你好,如果和这个企业之前没有业务往来,没有挂科目的产品,到了借库存商品,贷应付账款,暂估。
就是说有来往,但是这次呢货发来了我们也入库了,票呢他们也没有开给我们,货钱我们也没有给他们这个的账务处理
借库存商品 贷之前往来科目
贷方往来科目二级科目暂估对吗?
不用的写对方企业的名字。
啊?二级科目不是暂估吗?不是企业名字啊?暂估对吧?
你好,你这样的话应付账款暂估就是了 让你做之前的往来科目是为了以后方便核对你欠对方的还是对方欠你的?