你好同学,稍等回复你

某企业2020年5月初结存原材料的计划成本为50000元,实际成本49000。本月5月20日采购原材料一批,货款30000元,增值税5100元,计划成本为28000元,材料已入库,款项未付。本月发出材料的计划成本为20000元,其中生产车间直接耗用15000元用于生产产品,管理部门耗用5000元。A公司月末一次结转验收入库材料的成本差异。要求:(1)做出5月20日采购材料的会计分录;(2)月末做出结转入库材料计划成本、材料成本差异的会计分录;(3)月末做出本月发出材料的会计分录;(4)计算材料成本差异率;(5)计算发出材料应负担的成本差异;(6)做出月末结转发出材料成本差异的会计分录。
宏华公司为增值税一般纳税人,采用计划成本法核算原材料。月初有关科目余额为:“原材料”借方余额15000元,“材料成本差异”贷方余额600元。2018年2月材料相关业务如下(下列业务均取得增值税专用发票并已认证):(1)2日,采购原材料一批,实际价款为21300元,增值税税额为3621元。该批材料的计划成本为20000元,材料于同日验收入库。货款上月已预付5000元,当即补付差额。(2)5日,用银行汇票付外埠采购材料款10000元、增值税税额1700元;运费500元、增值税税额55元。材料已运到,按计划成本11000元验收入库。(3)10日,从外地购人材料一批,发票账单已收到,列明材料价款20000元,增值税税额3400元。货款已通过银行转账支付,直至月末材料仍未运到。(4)计算本月材料成本差异率(保留百分位后两位小数)(5)本月领用材料应分摊的材料成本差异。(6)月末,共发出材料计划成本为30000元,其中:基本生产车间领用20000元,车间管理部门领用6000元,厂部管理部门领用4000元。(7)结存材料的实际成本。
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下1)某月初,原材料计划成本250000π,材料成本差异账户借方余额10000元(2)5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元,外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付(3)上述材料计划成本240000π,已验收入库;4)25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元5)本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元要求:(1)计算公司当月原材料的材料成本差异;(2)计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;(3)编制有关业务的会计分录
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下:1、某月初,原材料计划成本250000元,“材料成本差异”账户借方余额10000元;2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元。外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付;3、上述材料计划成本240000元,已验收入库;4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元;5、本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。[要求]1、计算公司当月原材料的材料成本差异;2、计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;3、编制有关业务的会计分录。谢谢
某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,发生的有关经济业务如下:1、某月初,原材料计划成本250000元,“材料成本差异”账户借方余额10000元;2、5日购入原材料一批,增值税专用发票注明的原材料价款258000元,增值税额33540元。外地运费9000元,增值税额810元。有关款项已通过银行存款支付;3、上述材料计划成本240000元,已验收入库;4、25日购入材料一批,材料已运到,并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本83000元;5、本月领用材料计划成本共计276000元,其中:生产领用223000元,车间管理部门领用35000元,厂部管理部门领用8000元,在建工程领用10000元。[要求]1、计算公司当月原材料的材料成本差异;2、计算公司当月领用材料应分摊的材料成本差异;3、编制有关业务的会计分录。
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
1借,原材料25000 贷,材料采购21300 材料成本差异3700
2借,材料采购10500 应交税费—增值税进项1345 贷,其他货币资金11845
借,原材料10000 材料成本差异500 贷,材料采购10500
3借,材料采购20000 应交税费—增值税进项2600 贷,银行不摸22600