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老师,我上个月报税把增值税附表一的未开具发票的数据填列到开具其他发票列了,该怎么处理?

2023-05-05 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 15:32

这个只有更正申报了哈

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快账用户5565 追问 2023-05-05 15:41

老师,我是出口退税企业,直接更正申报不成功

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快账用户5565 追问 2023-05-05 15:42

这样怎么操作了呢

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齐红老师 解答 2023-05-05 15:48

这个请联系当地的12366处理哈

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这个只有更正申报了哈
2023-05-05
你好; 去修改申报表即可; 主动去改   
2023-05-05
最好不需要填写的。
2022-10-20
您好,上月未开票收入申报了,本月已开票申报在开票对应列,同时未开票收入列为负数,本月蓝票和未开票收入负数相抵,本月实际也没有交税, 这是规范的操作,完全没有风险
2023-10-19
你好,开具的其他发票里面。
2022-10-06
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