可以的,可以这么做。
请问老师,如果法人注资50万变成实收资本,但没有通过货币,之前账上他往来科目余额表有其他应收款45万左右挂着,请问如何做会计分录?这样是不是就增加其他应收款50万了,贷实收资本嘛?怎么感觉怪怪的?
老师,您好,请问,我们公司注销需要查账,目前现金挂账100w,其他应收-法人,也有挂账100w,但是实收资本(实缴)有300w。我可不可以 借:实收资本 200w 贷:现金 100w 其他应收-法人 100w。。这样把科目冲抵。
老师,您好,我们公司当年是实缴注册资本300万,现在想办理迁移注销,需要清空账面其他应收-法人和现金,做一笔:借 实收资本 贷 其他应收-法人和现金。这样的话,实收资本会减少,我们还需要更改营业执照上面的注册资本吗?
你好老师,我的账上一开始实收资本是0,后来实收资本变成100万。当时应该做了一笔分录,借:其他应收款-法人 100万 贷:实收资本100万 所以现在其他应收款金额特别大。 现在税务局要查账,这个有问题吗?
我们公司,公司欠法人有60多万, 记录的科目是:其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来,想要直接转成实收资本,可以直接按下方方式做账吗: 借:其他应付款—法人 贷:实收资本
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
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老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
老师,那我全部做到这个月,是不是有点明显?
你好,现金,你们待会有100万吗?
现金和其他应收都是常年积累下来的,我的意思是,我在注销这个月,做这笔冲抵的分录好呢,还是我做到去年的账里。
如果你做这一笔,不管去年今年都是一样的,在今年做就行。
好的,谢谢老师,这个原理是不是,当初法人入资,实际就是把钱借给公司,让公司去经营,现在公司注销了,法人理应从公司账面拿走,当初入资的钱。
注销的时候可以撤回。
好的,谢谢老师,祝工作顺利
不用客气,工作愉快。
老师,打扰了,突然想到,实收资本把现金和其他应收冲完后,还剩100w的实收资本,报表上面体现这个100w的实收资本,没问题吧。
还有哪些科目有余额?资产负债表期末余额都需要是零。
别的科目,基本都清干净了。这个账面就是现金和其他应收过大。
你好,实收资本有余额的话,他肯定还有另一个科目有余额的不平。
老师,资产负债表就是这个样子。平着呢,只是实收资本没有完全冲没有。、
货币资金充完了,把它全部还实收资本。
老师,我不太明白您的意思。
机械实收资本贷银行存款或者是库存现金,把这个三充完了,他你留着三干什么?
哦。老师,您是说把银行的3块钱也用实收资本冲干净,可以我并没有从银行把这3块钱取出来呀。
直接转给个人就可以的,转给你股东。