可以的,可以这么做。

老师,您好,请问,我们公司注销需要查账,目前现金挂账100w,其他应收-法人,也有挂账100w,但是实收资本(实缴)有300w。我可不可以 借:实收资本 200w 贷:现金 100w 其他应收-法人 100w。。这样把科目冲抵。
老师,您好,我们公司当年是实缴注册资本300万,现在想办理迁移注销,需要清空账面其他应收-法人和现金,做一笔:借 实收资本 贷 其他应收-法人和现金。这样的话,实收资本会减少,我们还需要更改营业执照上面的注册资本吗?
你好老师,我的账上一开始实收资本是0,后来实收资本变成100万。当时应该做了一笔分录,借:其他应收款-法人 100万 贷:实收资本100万 所以现在其他应收款金额特别大。 现在税务局要查账,这个有问题吗?
我们公司,公司欠法人有60多万, 记录的科目是:其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来,想要直接转成实收资本,可以直接按下方方式做账吗: 借:其他应付款—法人 贷:实收资本
你好老师,我们公司之前老板投入的资金都是放在其他应付款科目,大多数是些现金借款,现在注册资本不是要实缴了吗?我可以直接把其他应付款科目转为实收资本吗?需要附上什么附件吗?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
老师,那我全部做到这个月,是不是有点明显?
你好,现金,你们待会有100万吗?
现金和其他应收都是常年积累下来的,我的意思是,我在注销这个月,做这笔冲抵的分录好呢,还是我做到去年的账里。
如果你做这一笔,不管去年今年都是一样的,在今年做就行。
好的,谢谢老师,这个原理是不是,当初法人入资,实际就是把钱借给公司,让公司去经营,现在公司注销了,法人理应从公司账面拿走,当初入资的钱。
注销的时候可以撤回。
好的,谢谢老师,祝工作顺利
不用客气,工作愉快。
老师,打扰了,突然想到,实收资本把现金和其他应收冲完后,还剩100w的实收资本,报表上面体现这个100w的实收资本,没问题吧。
还有哪些科目有余额?资产负债表期末余额都需要是零。
别的科目,基本都清干净了。这个账面就是现金和其他应收过大。
你好,实收资本有余额的话,他肯定还有另一个科目有余额的不平。
老师,资产负债表就是这个样子。平着呢,只是实收资本没有完全冲没有。、
货币资金充完了,把它全部还实收资本。
老师,我不太明白您的意思。
机械实收资本贷银行存款或者是库存现金,把这个三充完了,他你留着三干什么?
哦。老师,您是说把银行的3块钱也用实收资本冲干净,可以我并没有从银行把这3块钱取出来呀。
直接转给个人就可以的,转给你股东。