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老师,如果认证的进账发票比销项发票多,这个应该怎么记账呀?计提增值税的时候

2023-05-05 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 16:26

你好。期末结转的分录是。借未交增值税贷转出多交增值税。会自动留底。

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快账用户3109 追问 2023-05-05 17:25

那借销项税额5000,贷进账税6000差额进哪里呀,怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:42

你好   借未交增值税  贷转出多交增值税 1000

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快账用户3109 追问 2023-05-06 10:23

那就是借销项税额5000,借未交增值税1000,贷进账税额6000?

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:29

是把进项税额和销项税额分别结转到转出未交增值税。

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你好。期末结转的分录是。借未交增值税贷转出多交增值税。会自动留底。
2023-05-05
进账发票认证税额比销项税额多,形成留抵,可不做账
2023-05-06
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-05-06
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-04-11
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