你好,那你四月份销售出去的对应的进项是去年的吗?这个去年的进项抵扣了没有?不管是增值税还是所得税。
商贸公司 一般纳税人 21年12月20日签销售合同600万,12/22日银行已收款。 21年12/24采购并同日支付款项500多万,12/31日下午拿到进项发票。 22年1/4日发出商品,开具销项发票。 此项业务跨年,请问如何做账较合适,会计分录如何写
老师好!我公司申请增量留抵退税有80万。税务局专管老师说存货期末金额180万,与留抵退税不匹配。要我写情况说明。很多发票前任会计未及时入账导至进项未认证。去年的发票到今年四月才入账抵扣。以前会计多缴增值税,现要写说明如何写?
老师你好,期末留底退税情况说明怎么写?商贸公司,6月份进项发票对方没给开出来,但货物已经到我公司也已经销售了,7月份才给开出,而7月份开的销项少,进项发票票额大,全部认证,以后就没有业务了,想注销公司,
公司一股东(生产厂家),以货物入股的方式占10%股份(商贸公司),货物价值50万,一共六款产品,之前说是发货满50万后,一次性开具50万的进项票据,但是商贸公司有销售三款产品,在没有进项票的前提,给客户开具了对应销售产品的销项发票,商贸公司是小规模纳税人,客户是一般纳税人,在本月季度申报时,专管员电话过来,要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票,那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额,还是说可以分开,先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好
去年公司收到300万进项发票,货已销售,但未开具发票出去,今年4月才开发票出去,税务风险提示说的4月没有进项进来,要求写情况说明,如何写呢?
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
国际运输程租,收入确认时间
是的,对应的进项是去年的,进项没有抵扣,今年开出去的时候勾选认证抵扣的
税务问为什么没有确认无票收入,
那你什么时间把货物发给对方?
不确认收货的时间是什么时间。
发货时间是去年,只是没开发票出去,今年4月开票出去,确认的收入
发货单你能提供一个假的吗?就是提供今年的,就说业务发生在今年,今年确认收入。
我账上实际是有库存的,税务老师说的不看账不看单据,先让这个情况说明看能不能通过,不会写,税务应该是觉得货物有点多,几百吨,存放地址有点怀疑,我们实际没有存货地点,都是买进就卖出了
本单位在某某时间购入某某企业某某产品金额多少,货物在某某时间销售出去金额,开具发票xx,确认收入xx
你不想交税,这个时间就写今年,如果你要补税的话,按实际业务就写去年。
肯定不愿意把收入确认到去年,就今年确认收入,谢谢老师
那如果税务局那边需要你提供证明,你得提供出来
可以提供,是实际发生业务,只是开票有了个时间差,还有就是没地点
那就可以的,可以这么做的。