你好,有影响的,因为你是所得税是根据利润表来填写的。

所得税汇算清缴之后有调整了2万利润,需要做分录吗?我做12月报表时,发现税务系统待弥补的亏损额和我电脑里的不同,原因是今年5月做了调整
请问老师,2022年第四季度的所得税申报例如利润是亏损-6万,申报后发现有些未入账成本,实际利润是亏损5万,到2023年5月汇算清缴时我按实际的亏损5万申报可以吗?就是四季度的财务报表和汇算清缴的财务报表不一致有没有关系啊?
老师,请问22年12月利润表做的是亏损的,实质是盈利,准备在23年2月份做汇算清缴时把它调过来,电子税务局汇算调过来了,那财务系统上面利润表这些还要再调吗
老师,我们公司2022年12月利润表是亏损的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調整這个和所得税汇算清缴有关系吗?
老师,我们公司2022年12月利润表是亏损的,老板想把它做成盈利的,需要怎么做?調整這个和所得税汇算清缴有关系吗?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
利润表利润总额和所得税里面的利润总额需要是一样的。
想要把它做成盈利的,只有去调十二月份的帐对吗?然后补交所得税
因为有一些费用是2023年的,我在2022年12月收到发票并支付后把它做在2022年12月,现在可以把这些费用调整到2023年吗
你们老板调整的目的是什么的,实际你是亏损还是盈利。
申请高企需要的硬性规定,利润表要是正
实际是亏,只是有些费用可以算在2023年
那你预缴的税款就得修改了 如果不修改的话有风险,但是你汇算清缴又有加计扣除,你这个好退税吗?