您好!增值税申报填所得税预缴?什么意思呢?汇算清缴填写你们业务需要的表单就可以了哦
您好,所得税汇算清缴时,财务报表的其他收益填在一般企业收入明细表的哪一行呢
建筑行业,一般纳税人在异地预缴税款,其中企业所得税预缴了1万多,报季报时除了在企业填报A200000第14特定业务预缴(征)所得说额1万多,1、在增值税报表中要填写吗?如果要要怎么填?2、做汇算清缴时,这个预缴企业所得税需要填写吗?如果要要怎么填?
老师您好,麻烦问一下,填企业所得税年报时有业务招待费,都需要选表几填?
老师您好,麻烦问一下事业单位填报增值税报表时需要填哪行企业所得税预缴报表?填哪行企业所得税汇算清缴又怎么填列呢?
老师您好,麻烦问一下事业单位填报增值税报表时需要填哪行?
老师,我是餐饮行业的会计,公司里的盘子,我不知道归集到什么科目。
企业收到生育津贴的账务处理,员工休产假期间工资和社保正常缴纳发放
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完