你好,看一到12月份实际支付出去的。
请问一下,我们是外地预缴的增值税 所属期是21年12月 但是缴款时间是1.29号 可以手动把它加在所属期22年1月的增值税申报表里面 。 但是滞纳金是不可以算进去的对吧
申报工商年报里面的纳税总额,是包含2022年1月1日到2022年12月31日这个期间,扣缴的税款,还是只是所属期,这个期间补缴的税款算吗?预缴在其他分局,外地预缴的要算上吗?
老师,残疾人就业保障金缴费申报表,税款所属期是2023年1月1日到2023年12月31日,上年在职职工工资总额和上年在职职工人数是填2022年的工资?
高企火炬年报中实际上缴税费总额,是指2023.1.1到2023.12.31这个期间实际上交上去的税费,包括这个期间上交的补交以前年度的税费么?实际上缴只看缴纳日期在本年度内么?还是看的是2023年的所属日期1-12月
工商年报的纳税总额是指从2023年1月1日到2023年12月31日止,那这个期间内缴纳的所有税额吗?除个人所得税外。
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
实际支出多少税费?不管税费所属期是什么时候的吗?比如22年调整报表然后补缴税款,这个所属期是之前的,但是税费是22年交的,也算22年纳税总额?
对的,是的,是这个意思的。
那滞纳金是不是得减去?
滞纳金不算税款的。
那预缴的算不算?
预缴的税款也算了
因为预缴的税款是预缴在外地的,不在自己所属税务机关能查到。
可以的,可以查得到。