你好; 具体是什么业务的; 是个人代开发票还是 小规模去代开;才好判断
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
我想想请问下,我司小规模个体工商户 第三季度去税局代开的专票都是先增值税跟附加税后才能开票,多报第三季度的增值税附加税时忘记计提代开专票的附加税了要怎么处理
小规模代开专票,除了增值税。其他的附加税等税怎么算
老师,我们收入70万,增值税专票,附加税需要收几个税点呢,怎么算
老师我想问下,代开增值税专票,除了一个点的增值税,还有附加税,附加税怎么算呢?比如开票金额是482000,怎么算呢?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
小规模纳税人
你好; 小规模的话; 增值税 =482000/1.01*1%计算增值税; 附加税 =482000/1.01*1% *12%*50%
老师,您能帮我算出来一下吗?我不太理解怎么算
你好; 增值税的公式你看不懂? 现在税率是1% ;就是 用你开票金额 价税分离来算增值税的;