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老师,现在发现2020年账上还有暂估成本,那现在要怎么处理呢?2022年的年报还没有申报,现在要申报,那之前的这笔暂估怎么处理呢?

2023-05-06 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 10:59

你好,这个是实际的业务还是虚增的?当时的分录怎么做的?

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快账用户9789 追问 2023-05-06 11:00

算是虚增,当时就直接做的接主营业务成本,贷应付暂估款

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:00

借应付账款,贷以前年度损益调整汇算清缴,纳税调增。

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:01

月末借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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快账用户9789 追问 2023-05-06 11:02

那要在22年账上提现吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:05

做到今年就可以了

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快账用户9789 追问 2023-05-06 11:10

也就是说我要在2022年做一笔分录,然后年报的时候把这边调增是吧。

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:12

对的,是的,是这么做的。

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你好,这个是实际的业务还是虚增的?当时的分录怎么做的?
2023-05-06
你好;  补做分录; 你之前年度没有做科目 记入成本或者费用去吗?  
2023-05-18
同学你好 这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
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同学你好 这个暂估的没收到发票没调增吗
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你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
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