您好,银行是不是说利润表和负债表不平啊,单这个利润表没有啥不平的

老师,你好!我司要进行贷款(资料已经提交上去),需要提交资产负债表和应收账款账龄分析表,提交资料之后,给银行打回来了。说我们的报表数据一共有十三处对不上,能麻烦帮我看看是哪里有错吗?
老师您好,我上月进项留抵,本月收到留抵退税了,我做借:银行 贷:进项税额转出,您看,年末我结平增值税各科目时,结转不平,借贷方总相差一个这个留抵退税的金额,不知哪里问题,辛苦您帮看一下,详见科目余额表截图
邹老师您好!我在做完12月份账的时候,先做了结转损益得出1到12月的本年利润贷方余额4000多,就做了结转本年利润的分录,由于是盈利的,我又做了一笔计提企业所得税的分录1100多,现在本年利润又出现余额了,年末不是无余额吗?我是哪里做错了麻烦老师帮看看
老师您好,麻烦您帮忙看一下,哪里不平啊本年销售利润,提供给贷款银行的,对方说不平
老师您好,麻烦您帮忙看一下,哪里不平啊本年销售利润,提供给贷款银行的,销售利润打个横线是哪里有问题
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
谢谢老师,应该哪里不相符呢
您好,我们利润表的本年利润 %2B年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润,是不是这里不平了
两个季度才交一次给贷款银行,可不可以解释中途有分红就对不上了啊
您好,分红也在账上的,咱利润表和负债表平不平啊
分红在哪里体现
您好啊,您分录看是哪个科目啊,一般是以下 借:利润分配—未分配利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款 我去吃饭了,信息晚些回复哈,谢谢理解
分红金额填在资产负债表哪里
您好,您看下咱分录,是不是下面这种 借:利润分配—未分配利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款 在未分配利润 和银行了
谢谢老师,差额可以填到其他应付款里面吗
亲爱的,我觉得可以 其他应付款-老板
谢谢老师,老师,您好,我们利润表的本年利润 +年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润,这个本年利润是期末净利润吗
您好,利润表的本年利润 年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润 ?这个好像不太对哦 这个是我们账上累计的未分配利润
老师,期末利润表与资产负债表表,到底谁等于谁
您好,利润表 本年利润 %2B负债表 年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润