您好,银行是不是说利润表和负债表不平啊,单这个利润表没有啥不平的
各位老师你们好,关于接受供应商采购返利,对方不开具红字发票。对于外帐来说,老师讲用现金冲平,分录是这样做的,借 银行存款3 贷 现金3 应付帐款没平啊,我没理解。哪位老师讲一下,谢谢,老师辛苦了。
老师,你好!我司要进行贷款(资料已经提交上去),需要提交资产负债表和应收账款账龄分析表,提交资料之后,给银行打回来了。说我们的报表数据一共有十三处对不上,能麻烦帮我看看是哪里有错吗?
老师您好,我上月进项留抵,本月收到留抵退税了,我做借:银行 贷:进项税额转出,您看,年末我结平增值税各科目时,结转不平,借贷方总相差一个这个留抵退税的金额,不知哪里问题,辛苦您帮看一下,详见科目余额表截图
邹老师您好!我在做完12月份账的时候,先做了结转损益得出1到12月的本年利润贷方余额4000多,就做了结转本年利润的分录,由于是盈利的,我又做了一笔计提企业所得税的分录1100多,现在本年利润又出现余额了,年末不是无余额吗?我是哪里做错了麻烦老师帮看看
老师您好,麻烦您帮忙看一下,哪里不平啊本年销售利润,提供给贷款银行的,对方说不平
请问主播在同一地方成立个体户不在注册地上班可以吗
老师好!股权转让中,受让方为省外公司时,受让方公司印花税申报地区:是选择被投资公司经营地,还是选择受让方公司经营地呢? 举例:上海金公司,注册经营地在上海奉贤区。 自然人股东甲,将100%股份转让给杭州银公司,杭州银公司在杭州拱墅区。 那么,杭州银公司,是在上海奉贤申报印花税?还是在杭州拱墅区申报印花税呢?
占股55%,转让股份30%,怎样计算出30%的转让价格
老师,怎么在金蝶把多账套的客户资料导入在一个账套里面
只有住宿发票,没有往返火车票,住宿费能做差旅费吗
高新企业,增值税加计5%,造成企业进项税额足够,相对应存货不够,可以要求增值税一般纳税人开具材料普通发票吗?这样帐务上提高材料成本。供货方和本公司都是一般纳税人。
老师 你好 我想问一下 个体户怎么做帐报税呢
公司现在要核算成本。以工单核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的计划部下达的工单吗?但是5月份的下达工单都还没开始做。还是说我按生产部5月生产什么产品我就核算什么产品的成本。而且我要找一个新工单核算是吧。4月已生产的产品未完工的然后5月接着生产的这种工单我就不核算了对吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接着核算直到生产完工为止
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
谢谢老师,应该哪里不相符呢
您好,我们利润表的本年利润 %2B年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润,是不是这里不平了
两个季度才交一次给贷款银行,可不可以解释中途有分红就对不上了啊
您好,分红也在账上的,咱利润表和负债表平不平啊
分红在哪里体现
您好啊,您分录看是哪个科目啊,一般是以下 借:利润分配—未分配利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款 我去吃饭了,信息晚些回复哈,谢谢理解
分红金额填在资产负债表哪里
您好,您看下咱分录,是不是下面这种 借:利润分配—未分配利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款 在未分配利润 和银行了
谢谢老师,差额可以填到其他应付款里面吗
亲爱的,我觉得可以 其他应付款-老板
谢谢老师,老师,您好,我们利润表的本年利润 +年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润,这个本年利润是期末净利润吗
您好,利润表的本年利润 年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润 ?这个好像不太对哦 这个是我们账上累计的未分配利润
老师,期末利润表与资产负债表表,到底谁等于谁
您好,利润表 本年利润 %2B负债表 年初未分配利润 =负债 表 期末未分配利润