应付职工薪酬余额是负数表示: 1. 计提的工资薪酬实际已经发放, 应该转到借方去。 2. 计提数太少, 或者未计提, 导致应付工资在借方, 体现在报表上面就是负数。

@木木老师,帮我看一下,这道题,问题1:因辞职职工的确认预计负债,又不计入预计负债,是什么意思,问题2:答案是计入应付职工薪酬,分录是借:管理费用,贷应付职工薪酬吗
老师,应付职工薪酬是贷方负数,我怎么调整,,公积金也是负数
老师你帮我看一下这个应付职工薪酬的余额是怎么算出来的啊/
老师,看一下我的这个负债表,如果职工薪酬不欠,应付职工薪酬是没有数据的,那这部分数据怎么做到我的负债表内,否则负债表不平
老师,帮我看一下我这应付职工薪酬怎么是负数
老师你还,请问早前注册公司,注册资金是600万是做了验资的,也实缴了。后面变更,增加了注册资金,新的注册资金是1500万,实际到账的资金只有早期的600万,那如果现在要做减资的话,变为600万,会涉及到税务问题吗
老师请问公司比如说要注销,应付账款挂账有1万,如果没有支付出去是不是要转换成营业外收入,交所得税?应收账款挂账有2万,如果收不到了是不是要转换成营业外支出,增大成本,就少交企业所得税?是不是可以这样理解操作
供应链公司一般纳税人税点多少?
老师,固定资产清理和报废有什么区别
电商那些费用要合并到收入里面申报增值税?
个体工商户,从个人银行卡或者是微信上直接转账,贷方计入什么科目
计提发放解除劳动合同一次性补偿金怎么写分录
老师,之前我们没有申请发票,这个月申请了,但是还没有报增值税,是不是就没有额度?是不是得申报后才能看到额度?
老师,请问铲车司机是对方公司派来的,工资是在我们公司发,还需要跟对方签什么合同吗?(朴老师)
十月底预付车辆保险20万,发票未开,账上附的银行回单和对方收据,会计分录:借:预付帐款-车辆保险20万,贷:银行存款20,然后11月接到通知保险上浮5千,同时转账收到25万的发票,11月凭证附车辆清单和银行5000转账回单,会计分录:借:主营业务成本-车辆保险25贷:预付账款-车辆保险20、银行存款5千这样两笔合在一起做原始凭证行吗?粘贴单第一笔预付20万,第二笔收到发票跟5千在一块还要写25万?感觉是不是支付重复了?求解
3月底未计提那我4月补计提可以吗
你好,同学,当年是可以的