应付职工薪酬余额是负数表示: 1. 计提的工资薪酬实际已经发放, 应该转到借方去。 2. 计提数太少, 或者未计提, 导致应付工资在借方, 体现在报表上面就是负数。

我想咨询一下 我想看工资应发数 应该看应付职工薪酬-工资贷方数吧 那我想看实际发放金额 我应该怎么看
我的应付职工薪酬这一块资产负债表中成负数了 怎么调
老师,应付职工薪酬是贷方负数,我怎么调整,,公积金也是负数
老师你帮我看一下这个应付职工薪酬的余额是怎么算出来的啊/
老师,看一下我的这个负债表,如果职工薪酬不欠,应付职工薪酬是没有数据的,那这部分数据怎么做到我的负债表内,否则负债表不平
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
3月底未计提那我4月补计提可以吗
你好,同学,当年是可以的