按正常的收入做分录就是了哈。

老师,A公司低价购入一些未到期的汇票,然后到期后再承兑,从中赚取差价,这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用(红字) 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确,该如何做
老师你好,公司主营汽车租赁服务,1月份收到一笔项目管理费转入银行存款,并已给付款方开具发票,这笔业务应如何做账?
老师好:支付公司电信费,银行付款,收到发票,如何写分录
老师好,银行收到一笔款项信息服务费,未开票,如何做分录
老师好,银行收到一笔款项信息服务费,未开票,如何做分录,借什么,贷什么
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
怎么做呀,借什么 贷 什么
主营业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有开票呀,没有看到税多少呀
可以先做成,借:银行存款,贷:应收账款吗
如果还不符合确认收入的条件,可以按你那样做
老师,银行收到一笔款项信息服务费,未开票,我做分录是借:银行存款141w 贷:应收账款141w,为什么负债表的应收账款为负数,哪里出错了
你把他改在预收账款项目反应就是了
为什么会负数呀
本来就是预收账款,你把它计入应收账款了