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 老师,服务费一共6万,发票已开具6万,8月先支付3万,剩下3万后面付,(服务费是2024年3月-5月的),我现在8月如何做分录比较好。

2024-08-21 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-21 16:40

你好,你是开票方还是支付方?

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快账用户8377 追问 2024-08-21 17:35

我是支付方

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齐红老师 解答 2024-08-21 17:35

你好!这个你借管理费用-服务费6,贷银行存款3,应付账款3

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快账用户8377 追问 2024-08-22 08:39

老师,这个费用6万是3月和5月的,现在6万都记在八月费用里面吗

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齐红老师 解答 2024-08-22 08:41

你好!如果是2个月的 你应该是在这2个月计提,借管理费用-服务费,贷应付账款 然后,每次支付的时候,借应付账款,贷银行存款

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快账用户8377 追问 2024-08-22 08:45

3月和5月已经结账了不反账了,那这个6万费用计到后面那个月

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齐红老师 解答 2024-08-22 08:46

你好!那你就都计入到6月算了。当做是补充计入

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你好,你是开票方还是支付方?
2024-08-21
同学你好 预付时 借,预付账款3 贷,银行存款3 再付余款取得发票 借,管理费用等 贷,银行存款3 贷,预付账款3
2021-08-07
您好,三月的话 借 预付25  贷 银行存款 25  然后以后每个月做管理费用
2023-05-06
需要反结账修改的,因为汇算需要正确数字报表
2025-04-22
你好,没问题,这个可以让对方重新开
2021-12-09
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