你好还是按照331确认的
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
如果按照331确认收入,那后续我给京东开具的10元的发票要如何做账
按照331确认收入,我已经缴纳了13%的增值税,10元京豆我按照促销费开具6%的增值税,那我不是多缴纳增值税了吗
你好,你给对方开321,但是你开10不是得确认收入
我销售货物按照321开具发票。确认321的货物收入及13%的增值税,京豆10元的发票等我开具发票给京东是再确认10元的收入及6%的发票
对的,是的,是这么做的。
可是前面您说我要按照331确认收入,那就不对了
货物跟服务是需要做一个分割的
你好,你这个10开服务的不对 应该是货物 就跟天猫积分一样是货物
你销售的货物 不是销售的服务 你本身开服务就不对 你少交了税款了 只不过大部分企业不懂就是 应该选择货物的税收编码 你的市场价格本来就是331 如果没有这个京豆不就是331的货款
可以再自己仔细想一下的
那就算我选择货物的税局。那我品名开什么呢
货物的 和你货物一样 商品名称京豆
那我成本不用做是吗?
成本就是购入商品的 其他的没有
京东的发票一般是一年开一次,我确认京豆收入的时候就不需要结转成本
不需要的 不结转的
好的,谢谢老师
不用客气 周末愉快