你好 抵扣统计的页面确认了吗

申报增值税时,进项发票勾选了,税盘也上报汇总成功了,进项销项数据也采集了,填写报表时也是与税控盘的数据和进项的数据一致,可提交申报后显示申报失败,这是怎么回事
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
老师,个体户报增值税,显示当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计87373.26+873.74元。第二行发票存根联采集流程采集的发票金额78722.77元,两个不一样怎么回事,我实际的数是87373.26+873.74?这是咋回事,报表自动计算的未达起征点销售额16700.99,这是咋回事
老师好,10.1日抵扣了3张税票,增值税纳税申报进项表里10.2日了还未显示10.1日抵扣的税额?是怎么回事呢?抵扣发票统计表里已经确认抵扣了。
申报印花税时出现调用核心征管接口失败异常原因,101001009740045本暑期已做过该税种的采集,如需更正,需要通过更正采集处理,请问怎么办?再按要求做时作更正处理显示:无相关数据;新增税源显示:最上面的提示
确认了,有撤销确认按钮
那你看一下你们单位当地申报的数据是不是有一个进项销项采集?
进项采集里面没有数据吗?
有数据,现在直接在电子税务局上统计进项了
你看下能直接忽略提交吧。
提交不了,增值税申报表抵扣数据没有
你好,附边二三十五栏,你看一下里面有数据吧。