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1.按合同预收货款80000元存入银行。2.提取应计入本期损益的借款利息10157.60元。3.计提固定资产折旧64000元,其中,基本生产车间固定资产折旧51200元,行政管理部门固定资产折旧12800元。4.摊销无形资产价值24000元,长期待摊费用摊销计入管理费用3600元。5.基本生产车间领用原材料一批,实际成本160000元,其中,商品生产耗用152000元,一般耗用8000元。6.收到应收账款125400元存入银行。7.以银行存款支付商品广告费,取得的增值税专用发票上注明的价款为17160元,增值税额为1029.60元。8.以银行存款交纳所得税30000元。9.按应收账款余额的10%计提坏账准备。10.已投产的产品的本期全部完工入库,结转制造费用和完工产品成本。11.年末交易性金融资产的公允价值为58680元,确认公允价值变动损益。20.将损益类账户余额结转至“本年利润”账户。

2023-05-07 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-07 20:30

1借,银行存款80000贷预收账款80000

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:30

2借财务费用10157.6贷,应付利息10157.6

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:35

3借,生产成本51200 管理费用12800 贷,累计折旧64000

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:36

4借,管理费用24000+3600=27600 贷,累计摊销24000 长期待摊费用3600

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:38

5借,生产成本152000 制造费用8000 贷,原材料160000

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:38

6借银行存款125400贷,应收账款125400

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:39

7借,销售费用17160 应交税费—增值税进项1029.60 贷,银行存款

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齐红老师 解答 2023-05-07 20:40

8借,应交税费—企业所得税30000贷,银行存款3000

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