你好,学员,耐心等一下

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师麻烦看下这题,开发费用不是只有在不能提供金融机构证明时才按拿地费用和开发成本的扣除比例计算吗?为什么这题要用财务费用加上扣除比例呢?
老师好,请问委托加工环节烟丝消费税交了200万,收回后用80%的烟丝生产卷烟1000箱,销售给批发企业500箱,在计算消费税的时候,第一个问题,可以扣除加工烟丝的消费税么?第二个问题,如果可以扣除,是按领用的80%扣除,还是领用的80%×销售比例0.5
老师好,请问委托加工环节烟丝消费税交了200万,收回后用80%的烟丝生产卷烟1000箱,销售给批发企业500箱,在计算消费税的时候,第一个问题,可以扣除加工烟丝的消费税么?第二个问题,如果可以扣除,是按领用的80%扣除,还是领用的80%×销售比例0.5
老师好, 这个计算题,第(3)问,计算可扣除的开发费用时,为什么不像1.2问一样按配比原则*20000/25000呢?
老师好,我们公司高企,研发费用可以加计扣除,第四季研发费比较大额 又不能加计扣除吗,这样利润就超了300万,就要按照25%来交,等汇算因为汇算第四季度会把研发费算进去,这样又不达到300万,到时会产生退税100多万,我能不能提前第四季度的利润总额先填写按照300万内来就按照5%这样交 或者直接预提一笔200多万费用,汇算再调增这个。
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
你好,学员,你再仔细看下,第三问也是有配比的,直接把第1,2问的答案结果来算第三问的
好的 明白了,谢谢
老师,这题每年加计5%扣除,从2015到2022,不是应该扣7年么?为什么答案解析里是4*5%?
你好,学员,老师也觉得是七年,你可以跟课件的反馈这个问题
真的是课件问题而不是我们理解错误?
是的,老师觉得是七年