你好,可以可扣除,按生产领用的80%扣除代扣代缴的消费税

甲卷烟企业为增值税一般纳税人,2020年11月发生下列业务:(1)甲企业将成本为120万元的烟叶发往乙企业委托加工成为烟丝。取得的增值税专用发票上注明的加工费20万元,增值税2.6万元。(2)烟丝当月加工完成,甲企业将烟丝全部收回并连续生产为A牌号卷烟200箱,当月全部实现销售(假设期初和期末烟丝库存均为0)。销售情况如下:销售A牌号给某卷烟批发企业100箱,每箱不含税售价为13000元。同时通过其自设的非独立核算的销售门市部直接零售A牌号卷烟100箱,每箱不含税售价为16000元。(已知甲类卷烟消费税税率为56%加0.003元/支,乙类卷烟消费税税率为36%加0.003元/支,卷烟批发环节税率为11%加0.005元/支,烟丝的消费税税率30%)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题。(1)计算乙企业应代收代缴的消费税。(2)计算甲企业当月应缴纳的消费税。
1.长春市E卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年6月委托小规模纳税人甲烟丝厂加一批烟丝,支付加工费1.03万元,卷烟厂提供13万元的烟叶加工完成后,卷烟厂提贷时支付加工费,加工厂开具了普通发票,并收代缴了烟丝的消费税(烟丝厂没有同类烟丝售价)。卷烟厂将这批加工收回的烟丝50%這接对外销售,不含税收入10万元,另50%当月全部用手生产H牌卷烟,本月销蓄H牌卷烟50标准箱取得不含稅收入125万元。要求:1计算受托方甲烟丝厂应约的增值税额(2计算受孔方甲烟丝厂应代收代缴消费税额:(③委托加工收回的烟丝直接对外销售是否缴纳消费税;(4)确定H牌卷烟适用的比例税率;⑤)计算可扣除委托加工收回的烟丝己纳消费税:(⑥计复乙卷烟厂销售卷烟应纳的消费税税额。
老师好,请问委托加工环节烟丝消费税交了200万,收回后用80%的烟丝生产卷烟1000箱,销售给批发企业500箱,在计算消费税的时候,第一个问题,可以扣除加工烟丝的消费税么?第二个问题,如果可以扣除,是按领用的80%扣除,还是领用的80%×销售比例0.5
老师好,请问委托加工环节烟丝消费税交了200万,收回后用80%的烟丝生产卷烟1000箱,销售给批发企业500箱,在计算消费税的时候,第一个问题,可以扣除加工烟丝的消费税么?第二个问题,如果可以扣除,是按领用的80%扣除,还是领用的80%×销售比例0.5
【例题53】甲卷烟厂为增值税一般纳税人,2021年3月发生下列业务:(1)以直接收款方式销售A牌卷烟80箱,取得销售额256万元。(2)以分期收款方式销售A牌卷烟350箱,销售额1330万元,合同约定当月收取50%的货款,实际收到30%。(3)甲厂提供烟叶委托乙卷烟厂加工一批烟丝,烟叶成本120万元;乙厂收取加工费20万元、代垫部分辅助材料的费用5万元;烟丝当月完工并交付甲厂,乙厂无同类烟丝销售。(4)甲厂将委托加工收回烟丝的20%直接销售,取得销售额58万元。(5)从丙卷烟厂购入一批烟丝,甲厂用90箱A牌卷烟抵顶货款;双方均开具了增值税专用发票。(其他相关资料:A牌卷烟为甲类卷烟,甲类卷烟消费税税率56%加每箱150元,烟丝消费税税率30%,上述销售额和费用均不含增值税。)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)应缴纳的消费税额。(2)计算业务(2)当月应缴纳的消费税额。(3)计算业务(3)乙厂应代收代缴的消费税额。(4)回答业务(4)应缴纳消费税的理由并计算消费税额。
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢