你好,现在客户又想要发票,需要先把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票做收入分录。

2022年12月份暂估了收入,当时记账是借主营业务收入贷应收账款,现在结算开了发票,在咋做账
2021年11月预收账款做了无票收入 并且已经在12月了申报无票收入了 但是2022年1月又把无票收入充减回来了 月底又把这笔账调到了无票收入 做的分录是借主营业务收入 应交税费-待转销项税 贷 应收账款
公司现在要在2022年12月确认一笔收入,这笔收入是已收到款,但未开票的,这笔收入应该如何在12月份入账
2022年12月确认的一笔无票收入,借:应收账款 贷:主营业务收入,现在客户又想要发票,如何做账
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
你好,想问下去年支付的房租,今年提前退租了,今年收到部分退款应该怎么做账
听说分包不可以开专票是吗
车间用的梯子,买来直接计入什么会计科目?
老师,最近发现前任会计25年3月一张发票品名A开成了B(2个品名极相似),客戶估计也没有注意到,实际A进价售价均小于B,现在跨年了要怎么处理呢?谢谢老师
有票需要做进项转出 怎么做的呢
老师 老板让我制定制度 出货要财务签字才能在系统做出库 前提是收到进项票,要开发票才能做出库,无票收入报得很少, 这样做有可能货已出 系统没做出库 这是违背业务实质的 我制定制度 那不是我背锅吗
你好。小规模 增值税免税怎么做分录
个税返还手续费怎么报增值税?
老师开出去的发票要和销售合同要对得上的吧,否则就是虚假交易?
我附加扣除都填进去那我工资部分最多可以报到多少可以不用交个税
老师,分录如何做
你好,先把之前的无票收入分录红冲 借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:应收账款 然后根据开具发票做收入分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
谢谢老师
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那2022年的账还用调吗
你好,2022年的账,不需要去调整了
老师,以前年度损益月底的时候用不用转到利润分配
你好,以前年度损益调整,月底的时候 需要结转到 利润分配—未分配利润
好的,谢谢
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