您好,收到的其他与经营活动有关的现金 填-8万
老师,我想问一下,收到个承兑汇票,找的中介兑现,对方用账户打到我们对公户上,这账怎么处理呢?这种操作合法吗?
我们跟甲方签了一个8百多万的合同,我们开出8百多万,到公账只能收到6百多万,剩下2百多对方可能通过现金形式给到我们,请问这样符合规范吗?
老师,请问下,我公司为其他单位的商业承兑汇票作贴现,收到对方100万的商业承兑汇票,当即转给对方80万,然后汇票到期后收到100万的银行存款。我的问题是,首先,企业之间商业承兑汇票提现是允许的吧,二是,这个20万要交税吗,以什么税目缴纳呢,要开发票吗
老师,请问一下,我公司货款10万,对方公司付了20万承兑,要求我公司把剩余10万银行账款支付给对方的供货商,这种该怎么出分录呢
老师好,请问一下如果收到了100万的银行承兑汇票,因为急需资金周转,银行贴现比较慢,找了一个第三方把汇票给贴现了,这个分录怎么做
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录,还要做计提吗
请问老师如果公司发放工资金额有点乱,我装订凭证的时候可以把工资表放在计提工资这张凭证的后边吗?发放工资那里就不放工资表了可以吗
#提问#老师,您好!股东实缴需要怎么个流程,是不是股东转款到对公户,备注投资款,如果股东是公司,股东的对公户转款到公司的对公户,备注投资款,是这样的吗?
老师,这三证合一指哪三证呢?
麻烦问下老师,我今天发现我们有一笔发票金额1300去年十二月开过了,然后今年7月份又开了一遍,去年12月对方没有认证,今年七月份的对方已经认证了,我是不是可以把去年12月份的红冲,然后直接做去年对应凭证的负数凭证就可以了啊,我们是执行小企业会计准则。
期中建账是用科目余额表吗
公司之前认缴的,现在实际缴纳了需要做些什么?
老师,你好,麻烦问一下用快账软件做账,所有的票据也要录入吗?还是整理好放起来就行
老师,我们公司取得了一张汽车的纸质发票,但是我们把发票弄丢了,现在该怎么办
贷方-8万么老师
您好,是的,收到填-8,咱现金流量没有借贷方么