说明是留抵的增值税

申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师,请问,我一般增值税增值税申报表32栏是负数,上个月有交税,请问是怎么回事,谢谢
你好老师,增值税申报表中的第32行,期末未交增值税是代表这个月需要缴纳的增值税吗?20栏和32栏的区别是什么?
增值税纳税申报表第32行"期末未缴税额"一直为负数,这个正常吗?也没有发现多交呀,为什么会是负数呢?
增值税申报表第32栏,期末未交税款为负数怎么回事
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
没有留抵,每一期的销项进项都核对没问题,有需要缴纳的税款
2022年因为疫情,有缓交的税款,现在2023年缴纳2022年缓交的税款,是不是因为这个
是的,缓交没交就会出现负数的
是的,那这样为负数有影响吗?
没有影响的哈,以后喊交了,支付了就是了
一般这些数据都是自动生成的,负数为多交的,应该不会喊交的
缓交就是以后还会要交的哈
但是是负数,代表多交的呀
那就要检查是申报表从那个月开始的负数的?
检查出来了呢,需要怎么解决
你得看是什么原因产生的负数?申报错误还是账做错了?