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老师,建筑公司,异地预缴4255.11增值税,这个申报表填的对不

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2023-05-08 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 10:23

你好;   对的 ; 你本期暂时没有抵减; 就 这样写  

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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:30

本月开票不含税收入800122.37增值税72011.02异地预缴增值税4255.11勾选认证增值税66362.46,老师,你帮我看下这个申报可对

本月开票不含税收入800122.37增值税72011.02异地预缴增值税4255.11勾选认证增值税66362.46,老师,你帮我看下这个申报可对
本月开票不含税收入800122.37增值税72011.02异地预缴增值税4255.11勾选认证增值税66362.46,老师,你帮我看下这个申报可对
本月开票不含税收入800122.37增值税72011.02异地预缴增值税4255.11勾选认证增值税66362.46,老师,你帮我看下这个申报可对
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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:31

还有三张

还有三张
还有三张
还有三张
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齐红老师 解答 2023-05-08 10:34

你好;    是这样来写的; 你要缴纳的是 5648.56的金额的 

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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:34

不对吧,我有4255.11的预缴增值税

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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:35

是不是附表4实际抵扣金额要写4255.11

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:37

你好1; 你预交了 就是这样体现的 ; 如果抵减了  就是  抵减表的4栏次要写哈  

你好1; 你预交了 就是这样体现的 ; 如果抵减了  就是  抵减表的4栏次要写哈  
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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:38

那我要在实际抵减税额写4255.11呢

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:43

是的; 要写这个栏次; 你才能抵减的  

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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:48

别的地方没有什么问题吧,老师我是第一申报,很多不懂的地方,你帮我仔细看一下哈

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:51

是的; 就是这样抵减本期实际抵减金额写了之后; 那么你 的应纳税金额  =  5648.56-4255.11 ;     那就对了哈  ; 你核对下   

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快账用户2159 追问 2023-05-08 10:52

这个填什么

这个填什么
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齐红老师 解答 2023-05-08 11:05

按照你   所属期内 应发工资的  总额     

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你好;   对的 ; 你本期暂时没有抵减; 就 这样写  
2023-05-08
你好,你这个月需要交税吗?如果不交税的话,主表28不要填写。
2023-05-08
你好!异地缴纳得增值税吗?在已交税金里面体现
2021-06-14
你好,72011.02,这个是销项税额吗? 如果是的话,72011.02减4255.11)/进项税率 勾选这些是不含税的销售额进项发票的不含税销售额增值税不需要交。
2023-05-06
你好,直接用72011.02-4255.11就可以了。
2023-05-06
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