附表四、本期发生额实际抵扣金额还有主表28栏里面填写。
建筑行业异地预交,1月底开票,预缴申报是2月初完成并缴纳(税局说可以月初申报,不会产生滞纳金),请问申报1月份的增值税时候,异地预交,表四能填上2月份缴纳的预缴金额吗?
增值税有异地预缴,申报的时候需要填写在哪张表格?具体填写在哪里?进项不够抵扣,异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
请问建筑行业一般纳税异地预缴2%的增值税,申报的时候应填在哪个表呢?
建筑企业,一般纳税人开6%的专票,异地预缴的时候比应纳税额多1分钱,增值税申报表无法申报,该怎么调整
请问建筑行业异地预缴中增值税预缴申报表的销售额填写含税的还是不含税的
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
年底经销商给的返利,我们怎么给开票,开什么内容?
企业如果和员工协商好不缴纳五险,员工自身也是同意的,为了避免后期员工和企业产生矛盾,投诉企业不缴纳五险,可以和员工签署劳务合同避免这类纠纷吗?签了劳务合同的员工,员工不开劳务发票,企业申报个税可以吗
开发票链接是什么意思
请问老师,一个个体工商户没有经营也没做税务登记,需要做工商年检吗?
老师好,给对方公司设计一款医用多功能床,发票具体内容可以开什么?
老师好,工商年报中纳税总额处,印花税有补交以前年度的,这个入不入到总额里?还有滞纳金入不入?
请问假如说做股权变更时,A把原值90万股权0元转让给了B,如果以后B想以0元转给C时候,股权原值是为之前的转让价格0吗?
认证发票是不是还要看明细,看销售的产品,然后再认证进项明细,商贸企业一般纳税人
老师好,购买彩票能开发票吗
我填了附表4填的数据是9389 91,但是主表会有负数!
你好。不需要交税,附表四、实际抵扣金额和主表28栏不要填写。
如果不填写实际抵扣金额,这里就会全部使用上期留底的进项进行自动抵扣了
你好,对的是的,可以这么做的。
那我预缴的税款就没用到了哦
不是预缴的税款可以抵扣的吗?
你好,你现在不是不需要交税吗?如果你需要交税的话,以后可以抵扣的。
就是说,我可以全部先填在附表四,等需要缴纳税款的时候再使用?
是的是的,是这么理解,是这么做的。