你好,这个具体的是什么业务?
我们出口企业收入我理解是境内所得,在季度企业所得税申报和汇算清缴与内销收入一并计算企业所得税 那我们这种出口货物收入,卖到了国外,还需要替境外公司代扣代缴增值税或企业所得税吗?
老师。您好 我们出口企业收入我理解是境内所得,在季度企业所得税申报和汇算清缴与内销收入一并计算企业所得税 那我们这种出口货物收入,卖到了国外,还需要替境外公司代扣代缴增值税或企业所得税吗?
老师,我想咨询下,我们农业公司给客户开苗木销售发票,增值税是免征的,那企业所得税年度汇算时这部分收入需要交企税吗?
老师,我们去年12月份开出的销项发票,今年4月份发生服务中止,冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗?如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
老师 我单位赠送的商品 我们开了发票 没有收钱 赠送的 现在我在做所得税汇算清缴 发票的金额我开了5000元 这个5000元是视同销售收入吗 算销售收入吗 ?
老师,就是这个与销售行为不挂钩的财政补贴.装修补贴
你开普票免税不需要交 专用的可以不交所得税