你好; 对的; 这个地方 待抵扣进项税 应该做进项税科目才对的; 你要改下; 比如; 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税

老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分.成本也不让抵扣,都怎么做转出分录啊
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录,进项税转出分录,还有成本转出分录怎么做啊
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
有张2020年的茶叶发票,2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选,我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了,做账做的是借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司,需要对方重新开,那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛!?还是有啥复杂的程序??还是原来2月的分录要红冲?? 就告诉我如果新发票来了以前入账过的分录怎么调整,如果以前没入账过分录怎么改
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
个体户可以开专票吗,需要缴哪些税费,税率多少
老师,我们公司生产一种产品,3种原材料,其中1种占比3.5%但是不可缺少,不值钱是免费得到的,没有票,这种原材料可以暂估价1元入账,期末结转到营业外收入吗?谢谢老师
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师不好意思,我没看懂你写的这个,您看是我这样子调吗?
你好; 意思是 本来做进项税借方; 你做 待抵扣进项税了。 调整下科目即可
老师您看下图片,我这样调对不对啊
你原来不是待抵扣进项税有余额吗 ? 你这样做你科目平不了把
老师那应该怎么做啊,我基础差的很,你能把分录写详细一些吗?这个凭证该改成啥呀?拜托了。
你好; 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税 ;这样写哈
老师那那个认证抵扣是在借方还是在贷方?你的意思是说我的凭证改反了是吗?
老师你说的这个借应交增值税进项税。的下一级科目是啥?是认证抵扣还是?
你好; 是的 ;应交税费-应交增值税- 进项税 ; 是三级科目 ;或者你直接把原来做账科目全部发给我看看; 我看怎么处理
好的 好的老师
对的;所以先调到进项税科目去
老师你说的是哪个是对的,分录到底该怎么调?老师是我表达有问题吗?
你好; 就是说 你这个待抵扣进项税; 改到进项税科目 ; 意思是你认证了 就得做进进项税科目; 你不是做到了待抵扣进项税科目了吗; 所以我让你改;
不对,老师一改完更不对了。
你好; 怎么会不对的哦 ; 你 怎么在做科目哦
老师,我就按照您说的方法做的呀,本来本来是144.17,然后直接变了200多,老师你能否把凭证好好的列清楚。仔细解决一下问题啊。
真的问了10个来回了快。
按照您一步一步做的。哪块儿写错的话,你能不能指出问题写清楚。
或者我这样问吧这个144.17。应交税费应交增值税-认证抵扣 放借方还是放贷方 应交税费-待抵扣进项税额 放借方还是放贷方?
您可以看一下截的科目余额表,期末余额还是余着呢。
你好; 1. 借应交税费-应交增值税-进项税 114.17 贷应交税费-应交增值税- 待抵扣进项税 114.17 ; 2. 借 应交税费-应交增值税- 进项税 115.04 贷 应交税费-应交增值税- 未交增值税 115.04