你好; 对的; 这个地方 待抵扣进项税 应该做进项税科目才对的; 你要改下; 比如; 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税

老师,我们之前的会计2017年有两三万的税额没有认证抵扣,但是她做账又有做进项。现在新政策可以抵扣2017年没有抵扣的发票,请问如果我发票勾选认证的话,那我的账和税都不符了,请问怎么处理比较好
老师对方给我们开的发票,网上看到了,没有收到,那现在我是不是不能认证抵扣呢?如果真的未收到发票,但是网上看到有这张发票我们要怎么处理呢?是叫对方作废?还是把记账联复印加盖发票章给我们就行了?
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分.成本也不让抵扣,都怎么做转出分录啊
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
向某经营金银首饰的商业企业销售镀金镶嵌手镯取得不含税收入12378元;也要交消费税?为什么?
个体工商户交的不是经营所得个税?那经营所得个税是不是也是分期预缴年终汇算清缴?
老师好,有个员工之前是买三险,现在想给他购买四险,怎么更改
个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
个体户变更一般纳税人,这个财务信息备案没有做,税费种认定现在还没改过来,10月到12月还是小规模,这些该怎么操作啊
商贸行业期初建账 库存商品设置数量辅助好 还是不设置好 请老师们指教
各位老师大家好,附加税分别是什么,他们的税率是多少呢
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师不好意思,我没看懂你写的这个,您看是我这样子调吗?
你好; 意思是 本来做进项税借方; 你做 待抵扣进项税了。 调整下科目即可
老师您看下图片,我这样调对不对啊
你原来不是待抵扣进项税有余额吗 ? 你这样做你科目平不了把
老师那应该怎么做啊,我基础差的很,你能把分录写详细一些吗?这个凭证该改成啥呀?拜托了。
你好; 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税 ;这样写哈
老师那那个认证抵扣是在借方还是在贷方?你的意思是说我的凭证改反了是吗?
老师你说的这个借应交增值税进项税。的下一级科目是啥?是认证抵扣还是?
你好; 是的 ;应交税费-应交增值税- 进项税 ; 是三级科目 ;或者你直接把原来做账科目全部发给我看看; 我看怎么处理
好的 好的老师
对的;所以先调到进项税科目去
老师你说的是哪个是对的,分录到底该怎么调?老师是我表达有问题吗?
你好; 就是说 你这个待抵扣进项税; 改到进项税科目 ; 意思是你认证了 就得做进进项税科目; 你不是做到了待抵扣进项税科目了吗; 所以我让你改;
不对,老师一改完更不对了。
你好; 怎么会不对的哦 ; 你 怎么在做科目哦
老师,我就按照您说的方法做的呀,本来本来是144.17,然后直接变了200多,老师你能否把凭证好好的列清楚。仔细解决一下问题啊。
真的问了10个来回了快。
按照您一步一步做的。哪块儿写错的话,你能不能指出问题写清楚。
或者我这样问吧这个144.17。应交税费应交增值税-认证抵扣 放借方还是放贷方 应交税费-待抵扣进项税额 放借方还是放贷方?
您可以看一下截的科目余额表,期末余额还是余着呢。
你好; 1. 借应交税费-应交增值税-进项税 114.17 贷应交税费-应交增值税- 待抵扣进项税 114.17 ; 2. 借 应交税费-应交增值税- 进项税 115.04 贷 应交税费-应交增值税- 未交增值税 115.04