你好,你是什么时候开过去的发票?

老师,2月份有一张专票对方是给我们开了两张一样的,我们退回去一张,另外的一张也已经认证抵扣了,现在税盘里面显示退回去的发票还在呢
老师 对方开给我们的发票已经认证了 我们开了红字通知单给对方就可以了吧 原来的发票需要退回去吗 不用的吧
我们当月开的发票,客户发了个红字信息表,但是我们已经作废了,想找对方撤回红字信息表,对方不撤,说是已经退税什么的,我们应该怎么处理
老师我们开过去的发票,结果对方退回来了,我们作废不了,上面提示大于篮字发票!是不是对方已经认证抵税了呢?
老师,对方给我们开增值税电子专票,我们已经认证了,目前需要作废,现在不通过我们开红字发票信息单对方就能开红字发票了?
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
4月份开的
你好,这个你要开红字。
红字开不了
提示红大于蓝字
你好,红字开不了,它提示什么?
红字大于篮字
你好你的通知信息表,你先要去看之前的蓝字发票啊。然后根据蓝字发票来填写信息表。
这是什么情况?
你好,你先要去看之前的蓝字发票啊。然后根据蓝字发票来填写信息表。
我们开的是纸质发票
你好,纸质发票也是一样的呀,要先开红字信息表,红字信息表要根据你之前的蓝字发票来开。
老师你看一下上面的提示
你好,你这个信息表示已经开出去了。是没有开出来,在开的时候这个提醒。
老师你的意思是红字信息表还没有开出来是吗?才提示的吗?
你好这个应该是开红字信息表的时候还没有审核出来,但是你提交的时候,审核的结果。
没有审核出来,是不是就是这样的显示。我刚才问了,他说之前开的都有红字信息编号,这次没有!信息表也打印出来了,就是没有编号,而且还出现以上这个提示?
你好,这个就是审核没有通过
那种情况都是什么原因没有通过呢?
你好这个就是你开的那个,跟之前的篮子发票不一致。