你好,主表填在本期应纳税额减增额里面。
老师,一般纳税人交纳的金税盘维护费280元,申报时填写在附表4还是减免税申报表里?
请问老师,一般纳税人税盘维护费抵扣在增值税申报表中主表填哪一栏呢,附表4已经填了,但主表中没看到减免
金税盘服务费280,需要申报哪几个表?填写在主表的哪行?
一般纳税人3%减易征收,税控盘280全额抵扣,填主表23栏,减免税表减税项目中,附表四填在哪
一般纳税人金税盘服务费280,减免税款申报表在哪里填?
进项税都要及时认证掉嘛
2024年的设备租赁成本已计提,截止2025年5月31日也未开具发票,汇算清缴的时候没有调增,请问后期再开的发票不调整2024年的报表可以吗?
老板出差的过路费发票能报吗?公司名下没有车
这个月收到一张部分销售折让的红字发票,之前已结清款项
老师公司注销的时候有多少负债都能还清
企业计提了工资,且代扣代缴了个税所得税申报,由于资金紧张欠员工工资,欠缴工资已申报个税是否要更正申报
@董孝彬老师,我要提问的
农产品的销售发票一般税率是多少,有9%吗?
老师,采购人员报销零星费用支出,钱都是由采购付给店家的,金额不大,每笔几百块,没有超过500,但采购到公司报账,公司是把这些采购费一并转给他的,付给采购的钱加起来就有几千了,这些都没有发票,那可以税前扣除吗?这些单笔小于500的还能算小额零星费用支出吗?
老师,葡萄酒那一题销售本月生产的60%取的56万的销售额,计算消费税时扣除那里没有考虑只销售了60%,没有用60*10%*80%*60%,而实木地板那一题中只销售了返回的70%它就乘了70%,这两道题目为什么在销售扣除时处理的不一样?