你好; 意思是100 是 代收代付; 这个 40才是你们的收入与是吗

老师你好,我们公司是做推广服务的,我们就是跟医疗实验室合作,我们去医院帮实验室给患者推广项目,患者就给钱给我们公司,我们就把钱打给实验室实验室就给我们返回40%服务费。比如我们收患者100块,实验室就给我们40块,这40块我们是给实验室开推广服务费发票的。实验室给患者开票100。以前会计不懂,患者这100块是通过我们对公账户转账给实验室的,导致现在账上应付账款借方挂了好几百万。这个要怎么处理呢。
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
就是买一些化工原料,实验员直接在实验室配置好了之后就是成品,就能卖给客户,再开票给客户。这种化学品销售量很小的,一个月偶尔一两单,一单也就几百几千块钱 这种如何账务处理?目前是购进化学原料做的研发费用, 我们是商贸公司,牵扯什么有销无进不?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
请问公司年审让代办公司办的,代办公司给找了四个人的证书然后公司给四个人交了社保。那个税如何操作?代办公司还说个税不能申报,这种情况会预警嘛?
老师,我是小规模建筑工地行业,工地上买菜有超市小票我可以把不同月份的小票和成一笔直接记费用吗,没有发票,只有小票
新公司法约定,2024.7.1前成立的公司,实缴截止日不超过2032年6月30日吗?
新成立的公司 做了税务登记 前期没有人 自然人个税系统可以不申报吗 需要怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师请三免三减半是什么优惠政策
老师,您好! 我想请问一下装订凭证的时候需要把试算平衡表和银行对账单附在记账凭证上 这个银行对账单就是出纳给到会计准备的么?(银行对账单是不是就是一个流水收支明细表啊)
老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?
付2套手银机x8600元/套(8600包括乐檬收银系统QT2000元,连锁后台软件3500元,智崎一体称2900元,扫码枪200元,共计17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
麻烦问一下,重庆这边个体户的增值税是啷个收法,费率是多少呢?个人所得税是啷个收法,税率是多少呢?
是的 是的这100块是实验室直接开票给患者 40块是实验室另外给我们的推广服务 这实验室公司已经注销了 但我们账上还挂好多
你好; 你要 挂其他应付款 ; 你之后支付出去没有 ; 你代收了 不代付出去吗
代收了 是法人直接打入账户会计分录直接是往来款:借:银行存款 代:其他应付-法人 代付了会计的分录是:借:应收账款 贷:银行存款
你好; 那你调整下 ; 借 其他应付款 贷应收账款
我是不是可以在今年这样调整分录:借:其他应付款-法人 贷:其他应付款-代收代付 借:其他应付款代收代付 贷:应收账款
法人代收这笔我需要调整吗
你好; 对的; 要有一个协议证明哈; 这样你的往来科目因为这个业务才能平衡的
是跟患者的协议吗 还是跟实验室的协议 主要是这两者现在都不在了 他们公司已经注销了 患者也好多年了
你好1; 是的; 你们总的有协议的; 不然 你怎么证明; 那就要跟 代收这个 协议 代付的这个协议哈 ;
好的 非常感谢老师
不客气 ; 帮到你就好