借库存商品贷银行 借银行放款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品的。
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
就是买一些化工原料,实验员直接在实验室配置好了之后就是成品,就能卖给客户,再开票给客户。这种化学品销售量很小的,一个月偶尔一两单,一单也就几百几千块钱 这种如何账务处理?目前是购进化学原料做的研发费用, 我们是商贸公司,牵扯什么有销无进不?
老师你好,公司为小规模纳税人,平时是带销眼镜。就是对方发过来一些眼镜,我们给卖完以后把钱汇给对方,对方再给我们开一个总的发票,只写上眼镜多少个多少钱?请问这种我们做账该如何?一开始经理没说清楚,我都按库存商品进了眼镜,直接就是销售了结算成本,实际上业务好像不对,我们在所得税产生了很多,除了人员工资费用,也没有什么其他的费用
公司是电器批发零售公司。我们厂家进货,然后付款采购。然后厂家设置了任务,销售额,完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价,他们卖,卖了之后欠款,后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账,代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报?我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入?不会触发税务风险?还有就是和代账会计交接注意事项是什么?需要什么手续?注意什么?问一些那些问题?请一一回复。0经验,才学了商贸实操,但是这个商贸业务很复杂和学的不一样
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
进销存就是你的商品的。
不是直接购进成品,是购进多种原材料,实验员配置好了后才能卖。 比如购进ABCD多种试助剂,入账做的是研发费用—研发材料,实验员通过一定比例配方,配出来化学纤维素, 给客户卖的是纤维素,开发票开的是纤维素。做账的借应收账款,待主营收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 这种纤维素每个月就一两单,一单也就几十克,卖给几百一两千块钱 这种账务处理有问题吗?
那你们是加工企业吗?
是需要深加工还是什么?
不是加工企业,是商贸公司。 主营业务是卖化工产品,直接从工厂进货,比如直接购进化肥,直接卖出化肥。 公司有研发人员, 就是有1种产品是纤维素,是我上边说的那种情况 比如购进ABCD多种试助剂,入账做的是研发费用—研发材料,实验员在实验室通过一定比例配方,配出来化学纤维素, 给客户卖的是纤维素,开发票开的是纤维素。做账的借应收账款,待主营收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 不是深加工,就是买各种原料,经过配方调配得到一种新的产品,再卖出去。
那你入库的时候直接做库存商品就行
你说把那些化学试剂购进的时候,直接做库存商品吗? 有好多种试剂了,有的试剂只是拿来做实验,我也不清楚配成纤维素的是那几种试剂,需要多少量
对的是的。然后,你结转成本的时候,对应的收入结转就是了。自己配比结转。
购进化学试剂,卖出的是纤维素, 这种不是进项不一致吗?
你好,可是你们不是商贸不是吗?商贸买来什么销售是吗?而且你这个也不是深加工,做不了原材料。
什么是深加工? 但是购进化学试剂,卖出的是纤维素, 这不是进项不一致吗,税务没问题吗?
你好,就是有车间的,有场地的,备注了,加工行业借原材料贷银行存款,借生产成本,贷原材料应付职工薪酬累计折旧,借库存商品待生产成本。这样可以了吗?满意吗?
你怎么还着急了呢老师, 不是不懂才问的吗。 喝口茶,降降火
你一直说你是商贸,那你是不是应该按照商贸的来?比如你销售出去的是ABC配比你结转成本的时候,根据比例借主营业务成本贷库存商品ABC这些不就行了 而且你自己单独记录,如果你想加上人工的话,借主营业务成本、贷、库存商品ABC、应付职工薪酬累计折旧这些不都能加进去。
好的好的,清楚了,谢谢谢谢老师,赶紧喝口茶
不用客气,工作愉快。