您好,这个是属于免税的哈

#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
老师您好,我们公司情况是这样的:公司经营餐饮管理服务,在校区的食堂,有一部分对外承包,合同约定按A营业额的百分比作为给我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方营业款由我公司收,然后呢?对外承包的这个公司的股东也是我公司的股东,也就是不管是承办方还是出包方有一个相同的股东,可以承包吗吗?
您好,企业经营餐饮管理服务在校区的经营食堂,有一部分场地对外承包,合同约定按A营业额的百分比作为给我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方营业款由我公司收,而承办方的公司其中一个股东也是我公司(出包房)的股东,也就是不管是承办方还是出包方有一个相同的股东,这样承包符合税法规定吗?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
我的意思是说,有一个大食堂,然后有一半对外承包出去,剩余的那半自己经营还可以享受免增值税吗?
那不行了,自己这个就不可以的了
就是学校的一个食堂,是我公司在经营,后面因为没办法管理太多,就对外包出去一部分,我单位管理剩下的一部分!这个剩下的还有免增值税吗?
不免了,这个是属于日常经营,所以没有了
就说如果没有外包属于食堂收入是免税的,公司的其他收入(不是食堂)就正常交税?
嗯对,您的理解是对的