您好,这个是属于免税的哈
#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
老师您好,我们公司情况是这样的:公司经营餐饮管理服务,在校区的食堂,有一部分对外承包,合同约定按A营业额的百分比作为给我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方营业款由我公司收,然后呢?对外承包的这个公司的股东也是我公司的股东,也就是不管是承办方还是出包方有一个相同的股东,可以承包吗吗?
您好,企业经营餐饮管理服务在校区的经营食堂,有一部分场地对外承包,合同约定按A营业额的百分比作为给我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方营业款由我公司收,而承办方的公司其中一个股东也是我公司(出包房)的股东,也就是不管是承办方还是出包方有一个相同的股东,这样承包符合税法规定吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
我的意思是说,有一个大食堂,然后有一半对外承包出去,剩余的那半自己经营还可以享受免增值税吗?
那不行了,自己这个就不可以的了
就是学校的一个食堂,是我公司在经营,后面因为没办法管理太多,就对外包出去一部分,我单位管理剩下的一部分!这个剩下的还有免增值税吗?
不免了,这个是属于日常经营,所以没有了
就说如果没有外包属于食堂收入是免税的,公司的其他收入(不是食堂)就正常交税?
嗯对,您的理解是对的