您好,这个是属于免税的哈

#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
老师您好,我们公司情况是这样的:公司经营餐饮管理服务,在校区的食堂,有一部分对外承包,合同约定按A营业额的百分比作为给我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方营业款由我公司收,然后呢?对外承包的这个公司的股东也是我公司的股东,也就是不管是承办方还是出包方有一个相同的股东,可以承包吗吗?
您好,企业经营餐饮管理服务在校区的经营食堂,有一部分场地对外承包,合同约定按A营业额的百分比作为给我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方营业款由我公司收,而承办方的公司其中一个股东也是我公司(出包房)的股东,也就是不管是承办方还是出包方有一个相同的股东,这样承包符合税法规定吗?
老师,请教您个问题,我们给对方开的发票,对方现在让冲红,重新开,他们都用过了,还能冲红开吗? 9月都给开了,让把9月的冲红,现在重新开
老师请问以前年度的收入成本如何做账
老师,我们公司进货没有发票,那我销售时可以开发票给别人吗
老师你好,我们之前年份从2018年至2024年法人给公司打了很多款,但是没有备注,所以就一直挂着欠法人的款,现在我们公司要给法人打款,要怎么备注合适
你好老师,一般纳税人软件增值税即征即退,开票都开的软件专票,开票的时候,因为是复制的发票,没有弹出来享受即征即退软件产品退税的提示,所以没有勾选,那申报增值税的时候,那些发票都开的软件类目,还是可以填在即征即退收入吗
老师,我想问一下,我们公司房租公账付款,没有发票。税务怎么处理吶 只开了一半的发票。其余的部分怎么处理呢
图片上销项税额为什么在借方,简易计税又是什么意思,只知道未交增值税是要交的增值税
房产税土地使用税每年什么时候计提
老师,公司销售某农用电子设备是免增值税的,但销售用于该设备上的配件是需要交税的。现在的问题是给予购买该设备的客户赠送1000元的配件,请问销售单我如何开?发票我怎么开?设备和配件分开开还是一起开?账务处理又该怎么做?
在国外消费没有发票,因为国外不开发票,那这种情况怎么入账?
我的意思是说,有一个大食堂,然后有一半对外承包出去,剩余的那半自己经营还可以享受免增值税吗?
那不行了,自己这个就不可以的了
就是学校的一个食堂,是我公司在经营,后面因为没办法管理太多,就对外包出去一部分,我单位管理剩下的一部分!这个剩下的还有免增值税吗?
不免了,这个是属于日常经营,所以没有了
就说如果没有外包属于食堂收入是免税的,公司的其他收入(不是食堂)就正常交税?
嗯对,您的理解是对的