你好,这个是买来自己使用的吗?如果是的话,你开出去做收入就可以的,没有成本。

老师,麻烦请教下,我现在账上挂了1000多万的预收账款,挂了2年了,客户不要求开票,但是款打到我们公账造成的,帐是之前的会计做的,我现在想平帐,老板又不想补税,请问怎么处理比较合适?
老师好,我公司19年因为一个工程项目进货几台锅炉,但是这个项目因为资金问题一直没有开工,最后不得不把这几台锅炉卖掉了,当时产生为了购买锅炉运输和吊车费以及保存锅炉用的篷布等材料,因为一直没有开工,我还在账面的零星材料和工程施工—机械费里放着,2021年销售这几台锅炉时,这些数据没有从账面处理。目前我公司没有任何项目,请问一下,我怎样做能够合理合规的把这些数据从账面清零
老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?答过的老师,请先不要接这个问题了, 谢谢
请问老师,在20年1月买的篷布前期做账到成本里面了 ,现在想着把篷布在开出去,要怎么处理合适
老师请问一下我录入10月的期初数据,11月开始做账,前面1-10月工资和社保是做管理费用科目的,现在我想要把工资和社保调到研发费用里面,我怎么去做分录调整呢
未分配利润很大,有什么办法减少?有什么方法吗?
老师,请问一下,我1到3月份出口报关的,没开票,现在开,那汇率是填哪一天的呀。
老师,公司汇缴表“资产折旧摊销及纳税调整明细表”本年折旧是负数要怎么填写
老师你好,我们公司全资注册了一家子公司,4月9日成立,是认缴资本,请问总公司需要在做账系统增加长期股权投资这个科目做账吗
请问 研发支出-费用化支出,付款时如果贷银行存款 月末直接结转管理费用科目 那我中间的应付账款往来账科目怎么办呢? 怎么提现呢? 因为以前都是付款时走的应付账款和银行存款,收到发票后直接计入的管理费用二级明细研发费用科目的
员工向公司借款了30万元,用于购买自己的房屋,有借款协议,无利息,每月还款1-3万不等,需要2.5年左右把款还清。这个会涉及到个税吗
老师,专票抵扣联得单独弄出一份然后装订起来备查对吧,请问这员工火车票电子票也必须打印一份与前面公司这专票抵扣联一起装订吗?还是说可以不用用弄这火车票的呀
老师,请问支付投资股利,也就是投资分红给对方企业,请问支付股利公司的会计分录怎么做?做借支付股利,贷银行吗?
财报上的预付账款余额,为什么前任会计一直说是重分类产生的,让不用管,难道不是实际有预付吗
给客户多开发票,和老板确认过,税务稽查,责任算谁的?
是自己使用的 ,但是没有库存,直接能开出去做收入
可以的,可以这么做的。