你好,你的成本结转的是多少?如果结转的是63300,你只有发票六万三的话不行,需要调增300。
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师老师,去年暂估的原材料4000吨✖️100元=40万原材料如果在今年汇算清缴发票没来怎么办?其实不是实际发生的业务,原材料也没到我单位,我就是虚增的原材料,现在发票确定不能来了,成本我也结转了4000吨原材料已经都耗用完了,我是否按40万调增应纳税所得额?
老师,2020年的时候,我们公司暂估成本多暂估了,暂估完就结转了成本,第二年五月份发票才陆续回来,因为年底货品价格起伏比较大,成本因为暂估结转的多了,导致货品单价偏低,就把成本调了,然后汇算清缴的时候这笔成本,我们是小企业会计准则,运用未来适用法,汇算清缴的时候问了财税管家,在填表的其他里调减了这笔成本,现在税局就在问这笔调减,请问操作错误了吗?
我公司是建材生产企业,是国企。原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料成本是根据闭坑矿山治理项目的合同价及治理期限按期分摊的,闭坑工程21年结束,最终审计价格这个月才出来,比合同价少了60万元,即21年原材料成本费用多估算入账了60万元,21年这个闭坑矿山的原材料入库74万吨,结转成本60多万吨,请问老师,21年5月份之前因为最终价格没出来未做纳税调增, 可以在22年12月份冲减成本和暂估款吗?
22年暂估材料票63300元 现在取回发票63000元 比暂估得少 但是因为项目未完工 去年结转成本没有结转完63300元 请问这样汇缴是不用调增的吧?
我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司,另外我们现在想让客户签一份证明书,里面提及客户当月运输我司货物产生的运费是多少,然后要客户加盖公章,如果客户提供后税务局会不会进一步要求提供与之对应的发票
我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司?有没有税务风险,比如追缴税
麻烦问下老师,我们公司销售农业机械,是免增值税的,现在客户要求开13个点专票,我们公司有进项13个点票,开了要交税吗
老师,这个王志平她是未到期提前退费,她一整年的租金是14万,退费退了19000多,老板让我把退费加一行,然后减掉退费后这个再怎么摊销
内部交易不会影响乙公司调整后净利润吗?
老师,员工出差的吃饭补助,公司每天补助100元,这个不需要开发票,这个吃饭补助,需不需交个税?
老师,这道题,我不明白,为什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般纳税人,豆腐娘,豆腐泡那些还有带鱼干,贡丸这些开票税是多少啊
出口锂电池,退税9个点,开销售发票税率是要开免税吗?
老师,进出口退税业务,出了报关单再叫客户开进项发票,在业务流上时间会不会有问题?
就我现在取回发票 冲销暂估的 这个项目的工程施工-合同成本-材料费科目还有余额 所以没有多结转成本 那是不是不用调整?
对的,是的,不需要调整。