开的免税发票如何做的分录

上个月开票1%的发票,73.37=72.64+0.73(1%税率)记账:借:应收73.37 贷:主营业务收入 72.64, 应交增值税-销项税额0.73,10月报税发现1%的开票税务局不让报税了,只能按照3%的税率报税缴税,所以73.37(含税)=71.23(不含税)+2.14(含税),现在这个多交的税1.41怎么做账
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,我在2023年1月31日开了百分之三的普通发票,在4月份季度报的时候税务让调成百分之一交税了,那1月份的百分之三已经做账了,等于说百分之二的税给免掉了,我该怎么做账?摘要怎么写?谢谢老师指点!
小规模纳税人一月份发票开的时候一部分开了3的税率一部分开了1的税率,季报增值税的时候申报表里面免税金额要怎么填,他们自动生成的是3的税率的免税额
我单位1月份开了免税发票,申报的时候按不含税金额*1%交的税,现在账面应收多了几百的税钱,分录怎么平一下
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
盈余公积,以前的会计如果没有提,账上又有未分配利润,我们新接收的会计要不要做处理呢?
老师。这两道题目的A有什么区别吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是可以这么理解,减去的10又回来了,那账面价值还是100,对了吗?
老师,请问一下股东个人卡打了13980元到公户里,摘要上写了“转账”,没有写投资款了,这种能做实收资本吗?
老师没有账套有电子税务局的报表怎么建账
老师您好,请问当月报当月的个税,怎么改成当月报上月的呢? 是将三月份个税0申报吗?
学堂有没有代理记账会计的课程? 有点不懂代理记账会计怎么结转成本的?
老师好,公司是认缴的,工商年检的时候实缴出资额和实缴出资时间该怎么写呢
分录按不含税的写的,应收10万主营业务收入10万,税是按10万*0.01交的,现在增值税张表不符了,怎么把分录调整一下
借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
收入没错就是税不对啊 你发我的这个借贷不平啊
收入不能按10万,这个10万是含税的
发票上写的不含税金额,税务局申报就要求按这个数交税,所以才造成账上税额不对
如果是这样 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税