同学,你好 借:预付账款12500 贷:银行存款12500 借:管理费用-房租25000 贷:预付账款12500 银行存款12500

请问,支付去年欠款应付租金,同时在付款时又收到发票怎么做记帐分录。之后又预付了一季度租金,同时也收到发票怎么一起做会计分录
支付欠款租金费用,同时收到了发票,怎么做会计分录,当天又同时支付了下一季度的租金,发票也同时收了怎么一起做分录
老师,你好!我是付房租的一方,现收到出租方开来的发票,预付下季度的房租!房租需要摊销,新准则下应该怎么记账呢?请写下分录。谢谢
支付第一季度房租但是发票要和第二季度一起开过来,付了12500怎么做账
预付一个季度房租,分录怎么写,发票半年开一次,收到发票后分录怎么写
老师您好,我公司是建筑行业一般纳税人,我公司目前是增值税率是9%,大多数材料采购取不到进项票,如果硬交9%的增值税有影响吗?会不会税务预警?
增值税申报去哪里了、怎么看不见申报二字
商贸企业销售轮胎,一般税负率是多少
现在小规模可以开1%专票吗
老师你好,CAD图纸怎么打印?
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
需要每月进行分摊吗
同学,你好 可以不分摊的,也可以分摊,以你们企业自己的规定进行
还剩下77500房东不开发票,我们用现金支付的,入账分录是不是借管理费用房租贷现金。汇算清缴在调增是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
那老师我们前2年现金50万房租部分也没有入账,现在入账的话分录怎么写分录
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
我们是小企业会计准则也是这样写吗
同学,你好 借:未分配利润 贷:银行存款
这个房租包含办公室和车间费用,我是全部计入管理费用还是制造费用合适,
同学,你好 能区分的,就要区分的
我这也区分不清楚。我只知道办公室小金额,其他都是租的厂房的费用
同学,你好 那你入制造费用