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预付一个季度房租12500,发票到预付第二季度的12500一起开张25000的发票过来,我这支付的怎么做分录,收到发票怎么做分录

2023-05-09 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 14:49

同学,你好 借:预付账款12500 贷:银行存款12500 借:管理费用-房租25000 贷:预付账款12500 银行存款12500

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快账用户1903 追问 2023-05-09 14:51

需要每月进行分摊吗

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齐红老师 解答 2023-05-09 14:52

同学,你好 可以不分摊的,也可以分摊,以你们企业自己的规定进行

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快账用户1903 追问 2023-05-09 14:54

还剩下77500房东不开发票,我们用现金支付的,入账分录是不是借管理费用房租贷现金。汇算清缴在调增是吗

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齐红老师 解答 2023-05-09 14:56

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户1903 追问 2023-05-09 14:58

那老师我们前2年现金50万房租部分也没有入账,现在入账的话分录怎么写分录

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:00

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款

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快账用户1903 追问 2023-05-09 15:03

我们是小企业会计准则也是这样写吗

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:10

同学,你好 借:未分配利润 贷:银行存款

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快账用户1903 追问 2023-05-09 15:13

这个房租包含办公室和车间费用,我是全部计入管理费用还是制造费用合适,

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:14

同学,你好 能区分的,就要区分的

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快账用户1903 追问 2023-05-09 15:15

我这也区分不清楚。我只知道办公室小金额,其他都是租的厂房的费用

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:16

同学,你好 那你入制造费用

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同学,你好 借:预付账款12500 贷:银行存款12500 借:管理费用-房租25000 贷:预付账款12500 银行存款12500
2023-05-09
同学你好 那就计入长期待摊费用 然后按月摊销
2023-04-26
1.借:预付账款 贷:银行存款 2.按月结转  借:管理费用等 贷:预付账款  
2024-03-19
借预付账款贷银行存款。然后按月摊销借成本费用贷预付账款。回来发票,把发票贴在前面的分录后面就行。
2023-04-26
去年如果没有做账的话,在今年收到的汇算清交之前,借以前年度损益调整贷银行存款,这个是去年的。 今年的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-02-20
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