同学你好 这个转出到成本费用

老师,一般纳税人的钢材批发公司,准备注销了,还有30万留抵税额,请问怎样处理呢?
老师好。公司有十几万待抵扣进项税额,目前公司准备注销,这部分进项税额我们不抵扣的话会对对方公司有影响吗?谢谢
请问老师,我们准备8月份注销,勾选系统上还有进项税没勾选,但是我们又不想做留抵退担心退税比较久影响公司注销。所以这部分该如何处理?
老师好,我公司准备注销,账上还有近4万的进项税留抵,这部分应该怎样处理呢?
一家准备注销的公司,账面库存还有100万,但实际没有库存了,留抵进账还有4万。怎样账务处理可以把账面清空且不交税?
新公司法5年内实缴是咋规定的
委托加工别的加工厂生产产品,水电费,煤气费都是我们自己承担,这个燃气费我们计入什么科目
老师,我们有销售人员报销话费,按规定只能报60元,现在税务系统里有发票100元,我们按现金的形式走平,导致账务不平,该如何平账呢
请问发票可以部分红冲吗
一般纳税人是不是可以开普票但是税点还是13%,但是只能当费用用
老师,我们公司和另外一个公司租同一个人的厂房,变压器是我们公司的名下的,国家电网把发票开到我们公司名下,把电费转给了供电局,我们公司给那家公司开转供电发票,还有我收到了国家电网给我们公司开的电费发票,应该怎么做账呢
老师,单位经营十多年了,现在累计的未分配利润借方500多万,这个对单位有什么影响吗?
这个经营范围可以来房租发票吗
外销出口货物,不开普票行吗?还是说必须开普票
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下
会计分录是借:应交税费—增值税—进项税 贷:营业外收入 对吗?
错了,老师,是不是分录为借:营业外支出 贷:应交税金—增值税—进项税(待认证待抵扣进项税/进项税额转出),都可以
同学你好 不是 要借费用科目 贷进项转出 这样
老师好,能具体说一下吗?
具体哪个费用科目?
同学你好 这个看你们进项对应的是什么费用科目或者成本 不想查可以计入guanlifyong