同学,你好 账面库存还有100万,那就只能报废了

公司还有1000万进项没有入账抵扣,但实际没有库存,现在公司要注销,应该怎么处理,如果入账以后,账面虚增1000万库存,对外开具销售发票是否涉嫌虚开? 1000万发票存在原因可能是当初公司为了控制税负,有些进项没有入账,还有可能是公司对外开9%,材料采购是13%,日积月累留存的,但是没有真实库存了,怎么处理没有风险。
我公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万 元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存更省税?
老师公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存更省税?
一家准备注销的公司,账面库存还有100万,但实际没有库存了,留抵进账还有4万。怎样账务处理可以把账面清空且不交税?
假设我公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存更省税?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
报废不需要做进项转出吗
对于不属于税法规定的“非正常损失”的存货报废,是不需要做进项税额转出。
那请问老师分录要怎么写?
借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品 (1)如是正常原因造成的报废处理时: 借:管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 (2)如是自然灾害造成的: 借:营业外支出-非常损失 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
如果直接把库存调进了管理费用,没有贷应交税费,也没用收入,税务局会查吗?财务年报汇算清缴的时候会有报错风险吗
同学,你好 你要写说明的,库存商品报废,领导签字,就没有问题