同学,你好 账面库存还有100万,那就只能报废了

公司还有1000万进项没有入账抵扣,但实际没有库存,现在公司要注销,应该怎么处理,如果入账以后,账面虚增1000万库存,对外开具销售发票是否涉嫌虚开? 1000万发票存在原因可能是当初公司为了控制税负,有些进项没有入账,还有可能是公司对外开9%,材料采购是13%,日积月累留存的,但是没有真实库存了,怎么处理没有风险。
我公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万 元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存更省税?
老师公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存更省税?
一家准备注销的公司,账面库存还有100万,但实际没有库存了,留抵进账还有4万。怎样账务处理可以把账面清空且不交税?
假设我公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存更省税?
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对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
报废不需要做进项转出吗
对于不属于税法规定的“非正常损失”的存货报废,是不需要做进项税额转出。
那请问老师分录要怎么写?
借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品 (1)如是正常原因造成的报废处理时: 借:管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 (2)如是自然灾害造成的: 借:营业外支出-非常损失 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
如果直接把库存调进了管理费用,没有贷应交税费,也没用收入,税务局会查吗?财务年报汇算清缴的时候会有报错风险吗
同学,你好 你要写说明的,库存商品报废,领导签字,就没有问题