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老师,卖给客户一批物资,发现单价入错了,要冲客户账面金额,贷方记应收,借方怎么记,多收了客户钱

2023-05-09 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 15:51

开负数发票红冲,然后红冲销售的分录

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快账用户6132 追问 2023-05-09 15:52

怎么入凭证啊 我借方应该入什么?

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:56

借:应收账款 负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费-增值税-销项 负数

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快账用户6132 追问 2023-05-09 16:00

老师,我借方入主营业务收入,贷方入应收可以吗

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齐红老师 解答 2023-05-09 16:03

嗯嗯,可以的,没问题的哈

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