同学你好 对的 是这样的

我这边收到一张浙江省公路车辆通行费票据(电子),加盖的财政部监制章,左上角票据代码填了,信用代码空着,交款人是公司车牌号。同事说公司车ETC里没钱了,人工交的钱,所以开的是这个票据。票据下方其他信息里填了收款方式;车牌号;出入口等。请问这个票据可以报销么?
如果公司销售货物,要开具增值税专用发票给对方,在发票上填写本公司的“开户行及账号”那一栏: 1. 是否必须要填基本账户信息?可以填一般账户信息吗? 2. 如果最近新开了另一个一般账户,可否在发票上“开户行及账号”里自行修改填写为这个新的一般户信息的? 因为之前开票写的都是旧的那个一般户信息,如果要修改为新的一般户信息,是否要在税局系统里先备案登记的?
车辆通行费,信息栏名称和纳税人识别号是不是必须要求填写公司的信息?填车牌号可以吗?
请问普票电子发票(旧版的哈,还显示要填银行账号那种)请问开具发票的时候必须要填写销售方银行信息吗,只填公司名称,纳税识别号,可以吗。
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗