自己制作的当月出库汇总表可以

老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
老师,我明天要面试这家公司的总账会计。我没有做过商贸行业。以前做过建筑行业的会计。您可以看看这家公司的要求。请问,像这种做零售商贸公司的销售成本,也需要核算吗?不都是购进原材料,然后销售出去后,就转为库存商品,月末结转成本就从库存商品转为主营业务成本吗?
老师好,公司是做贸易的,月底结账,结账销售成本的话,我们是以什么为附件放在凭证后面呢?自己制作的当月出库汇总表可以吗?
老师,我们是商贸行业,小规模纳税人。2022年末取得库存商品,发票没来,账面暂估了,今年汇算清缴之前发票过来了,我是如下财务处理的: 取得商品时: 借:库存商品 10万 贷:应付账款-暂估 10万 结转销售成本: 借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10万 期末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 2023年取得发票,,发票与暂估无差异 借:借:库存商品 - 10万 贷:应付账款-暂估 - 10万 借:库存商品 10万 贷:应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗?另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗?还是附在22年暂估凭证后面
老师,请问结转成本的时候,因为年初有个数据错误,导致后面每个月成本都不准确,现在查出来了,怎么更正呢?是否可以把账面的每个月成本填在表格里,然后重新把成本的单子做好,附在更正凭证后面可以拿?
有汇总表了,还需要出库单吗?
有汇总表就可以了。