你好,你直接做到这个月就可以了,之前都不用修改
你好,老师,请问一下金蝶K3wise自制入库成本,每次自己弄数据感觉都不是很准确,因为单价有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的数据填的,有没有什么别的办法可以让正确率高一些呀? 另外就是每次盘点的时候,盘点前导出来的库存跟实际盘点出来的差异都很大,主要是成品占多数,而且基本上是盘亏了,出现这些问题我们应该如何去查找原因呢?或者有没有什么好一点的操作方法,可以让盘点数据的差异容易查出来呢?麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
老师好!现在有一个表格,里面是n个客户的仓储费的总表账单。现在要把每个客户的账单做出来放在一个工作薄里,我采用复制粘贴总表到每个工作表里,然后改文件薄名称,再用筛选功能把每个客户的本月仓储费选出来,合计。这样是能完成,但是400多个客户,今天老板就要客户账单,太费时间了。请问老师有啥快捷办法吗?还有,我怎么能把每个客户的账单里,只显示本客户账单?别的客户账单在取消筛选后看不到?老师费心给指点下,谢谢了!
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师,可是更正的原始凭证怎么做呢?
当时结转成本是怎么做的?多做了还是少做了?
有个产品入库的金额填错了, 导致后面单价错了, 成本也错 了
借主营业务成本贷库存商品,这个是少做了结转的,如果多做了,借库存商品,借主营业务成本负数
老师 , 分录我知道, 但是原始凭证该附什么呢
你好,当时你结转成本都是出库单吗?如果是的话正确的出库单。
老师 之前没附出库单,现在还附正确单子吗?那分录是做少结转的部分, 这个原始凭证怎么做呢
你好 可以的 出库单