你好,你直接做到这个月就可以了,之前都不用修改

老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
老师好,我想问下现金流量表: 1、我们是遵循小企业会计准则报年报,然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同,然后其中税局年报中:现金流量表里没有税费返还,是否可以把金额加在:收到与其他警用活动有关的现金里? 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额,而不是期末账上的现金余额,且税局年报中无现金流量表附表项目,是不是这个原因导致的不对?但是我们上一年年报就是完全正确无误的,所以想请问老师该怎么解决
老师,请问结转成本的时候,因为年初有个数据错误,导致后面每个月成本都不准确,现在查出来了,怎么更正呢?是否可以把账面的每个月成本填在表格里,然后重新把成本的单子做好,附在更正凭证后面可以拿?
公司外部装了监控,电信公司开给我们的电信增值服务和技术服务费计入什么科目
老师好,个体每季度核定是45000,如果开票超过这个额度,是不是就要按个人经营所得税税率表交税了
老师,请问销售葡萄酒的贸易公司开具酒类发票需要交什么税
老师好,麻烦给我发一下最新的个人经营所得税税率表
老师我们的出货单上面开修轴头这个明细,那我开票的产品名称就要写维修服务吗?
#提问#老师,现在食品产品促销有税收优惠政策吗?
员工的2026年专项扣除,可以自己在个税APP上录入么?录入以后公司的数据是不是就同步了?
老师好,员工一次性预支了24000,他的每月工资是5000,工资表实发工资做3000,还是做5000呢,个税是按每月5000申报的
老师我们是经贸工公司,我买的货直接打现场了,应该怎么写分录
老师,请问医院开具健康证发票是免税吗?就是餐饮服务企业任职需要的健康证。谢谢!
老师,可是更正的原始凭证怎么做呢?
当时结转成本是怎么做的?多做了还是少做了?
有个产品入库的金额填错了, 导致后面单价错了, 成本也错 了
借主营业务成本贷库存商品,这个是少做了结转的,如果多做了,借库存商品,借主营业务成本负数
老师 , 分录我知道, 但是原始凭证该附什么呢
你好,当时你结转成本都是出库单吗?如果是的话正确的出库单。
老师 之前没附出库单,现在还附正确单子吗?那分录是做少结转的部分, 这个原始凭证怎么做呢
你好 可以的 出库单