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支付材料款给对方公司,,对方还没有开票,应该怎么做分录,建筑行业

2023-05-09 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 21:02

你好 借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户4834 追问 2023-05-09 21:03

下次对方开了发票来了怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-05-09 21:05

借:原材料 增值税 贷:预付账款

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快账用户4834 追问 2023-05-09 21:05

是小规模,还要做增值税分录吗

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齐红老师 解答 2023-05-09 21:15

借:原材料 贷:预付账款

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相关问题讨论
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2023-05-09
您好,借:银行存款 贷:预收账款
2021-03-12
你好,我们公司是建筑行业 支付了土建款 ,到时对方发票还没开过来 借:预付账款,贷:银行存款 
2020-12-03
借,在途物资贷,银行存款。
2022-08-04
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-10-27
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