小规模季度30万免增值税的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。
老师你好,请问小规模纳税人应交税金_应交增值税是免税10万以下,做分录要转去哪里吗?还要转去营业外收入吗?怎么做分录?
老师好,小规模开的普票,免税税额部分还要做到营业外收入里吗?
老师你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,今年分录怎么做呢
老师,你好! 免税的税额要做到营业外吗? 这个分录怎么做?
老师你好!8月份做了减免分录 借:应交税费-增值税564.33 贷:营业外收入-税费减免564.33 9月份这笔分录要冲回,分录怎么做,请老师解答一下 9月份
老师 个人代开给我们的销售发票,我们要代缴个税 要在个税的什么里面报
老师,您好~咨询下,如果员工提交的保险发票,内容如图,可以报销入账吗?金额加上车船税或不加应该都可以吧,看报销人员需求。除了发票,还需要其他资料吗?这个一般会计处理的科目,会计科目选择保险费?
老师,打官司赢了,收的货款回来了,也收回了一些利息,利息怎么做分录
月度收到的检测费很零散,需要每笔收入时候就开出发票吗?有没有集中的方法
老师,这个图片中的完全成本法比变动成本法,当期利润多1万6500 这个式子的原理不懂
老师,固定资产已经计提完了,是不可以直接做固定资产清理了,?
老师你好,能给我发一个自然人电子税务局的安装包吗?我的电脑不小心删了
老师您好。工程机械类的公司经营范围有哪些啊
帮我看看这个,暂估入账的原材料收到发票后,这个原材料上个月已经领用,已经结转成本了,这个月还管不管它?冲不冲成本?
老师好!一般纳税人,做专项账的时候,收到的专票要把税价分开做吗?还是税价做一起。
老师,发生时我们没做应交税费应交增值税,直接就是借应收账款,贷主营业务收入。实际应该是借应收账款,贷应交税费应交增值税,贷主营业务收入。然后再做借应交税费应交增值税,贷营业外收入。那么现在我们想把怎么才可以把这部分体现出来?
贷主营业务收入负数 应交税费、应交增值税。
这是去年发生的,我们是汇算清缴时才发现这事。如果这样做的话,那么我们之前的增值税申报表和这个汇算清缴的收入就不一致了
借以前年度损益调整待应交税费、应交增值税。
是在12月份账里做吗?然后更正12月份的财务报表吗?
啊,这个做到今年就可以的,之前的不用修改。
之前的不用修改的。然后汇算清缴,在纳税调整明细表收入类里面其他填写。