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老师,你好! 免税的税额要做到营业外吗? 这个分录怎么做?

2023-05-10 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 09:34

小规模季度30万免增值税的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。

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快账用户3026 追问 2023-05-10 09:45

老师,发生时我们没做应交税费应交增值税,直接就是借应收账款,贷主营业务收入。实际应该是借应收账款,贷应交税费应交增值税,贷主营业务收入。然后再做借应交税费应交增值税,贷营业外收入。那么现在我们想把怎么才可以把这部分体现出来?

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齐红老师 解答 2023-05-10 09:47

贷主营业务收入负数 应交税费、应交增值税。

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快账用户3026 追问 2023-05-10 09:49

这是去年发生的,我们是汇算清缴时才发现这事。如果这样做的话,那么我们之前的增值税申报表和这个汇算清缴的收入就不一致了

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齐红老师 解答 2023-05-10 09:51

借以前年度损益调整待应交税费、应交增值税。

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快账用户3026 追问 2023-05-10 09:52

是在12月份账里做吗?然后更正12月份的财务报表吗?

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齐红老师 解答 2023-05-10 09:54

啊,这个做到今年就可以的,之前的不用修改。

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齐红老师 解答 2023-05-10 09:54

之前的不用修改的。然后汇算清缴,在纳税调整明细表收入类里面其他填写。

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小规模季度30万免增值税的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。
2023-05-10
你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,是需要把减免的增值税结转到营业外收入的意思吗? 
2022-09-26
你看一下,他有退税率吧。有退税率的话,你就是免税借应收账款贷主营业务收入,免税的不需要做应交税费。
2025-04-16
可以的,一般按季度季度末再做就行
2024-05-23
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