你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,是需要把减免的增值税结转到营业外收入的意思吗?

去年的营业外收入忘记做账了今年3月确认怎么处理?
老师你好,去年忘记做营业外收入的免税收入,今年分录怎么做呢
老师你好,22年1季度的增值税在免税内,忘记转营业外收入了,现在怎么补分录?
您好老师!去年免的增值税—销项税额在2022年第四季度忘记转入到营业外收入了。采用小企业会计准则,请问现在怎么补转入,分录应该怎么做呢?谢谢
老师,小规模公司,去年有一笔增值税忘记结转到营业外收入了,用以前年度损益调整,分录怎么做呢
老师,公司帮家里人代缴社保,但又没不发工资 会有什么风险
老师 请问一下不含税价156878.67元,怎么价税分离?含税价多少?小规模1%
你好!正常税点是怎么算才算正确
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
是的老师,怎么做分录呢
你好 借:应交税费—应交增值税 贷:以前年度损益调整—营业外收入
谢谢老师
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老师想咨询一下,企业应收账款都是不用开票的,打款进来是私户打款。这样的怎么做分录呢?
你好 借:银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
那种到年底汇算清缴时要缴纳企业所得税的是吗?
你好,如果有形成利润,就需要缴纳 企业所得税的
好的,谢谢老师
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