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老师你好!8月份做了减免分录 借:应交税费-增值税564.33 贷:营业外收入-税费减免564.33 9月份这笔分录要冲回,分录怎么做,请老师解答一下 9月份

2023-09-02 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-02 14:46

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-02 14:50

借营业外收入-税费减免564.33 贷应交税费-增值税564.33

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您好,同学,请稍等下
2023-09-02
借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
2024-03-12
你好,扣增值税 贷:营业外收入 负数 贷:银行存款
2022-02-28
因为你是冲销往期免税发票,要原路红字冲回之前确认的免税收益,不是新增收益:✅ 正确:借:应交税费 - 应交增值税(减免税款) 红字;借:营业外收入 红字❌ 不能贷营业外收入:贷方正数 = 多计收益、利润虚增,账税都对不上,税务必查错账
2025-12-24
您好, 没错 是需要做一笔这个会计分录的
2022-01-19
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