你好,他给你申报个税的吗?如果申报个税的话,公户转给你。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
如果是隐瞒了,如果是隐瞒了你的收入的话,现金支付最好。
我的社保不在该公司交,我也是想如果是每月公账转给我,那么公司就要报个税,这样不合适。如果是现金支付或个人转账给我,需要做账务处理吗?
你好,你在其他的公司有社保吗?如果有的话,按照工资薪金来做就可以了,对方不用缴纳社保就可以做工资,因为你在其他的公司有社保,两处工资或是多出工资的,只能在一个企业缴纳社保,其他的正常做工资就行。
社保是其他公司交的,我在这家公司只收个代理服务费,关于我的这笔应该怎么做分录啊?
借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷,银行存款。
我这个也需要做计提工资吗?
对的,是的,是这么做的。
我一年的工资老板说这个月都付给我,这样怎么做账呢?
你好,那就一次做工资就可以的,这个金额。
那还需要计提吗?直接做:借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款(这里是做银行存款还是现金合适?如果是银行存款那就是公账转出了,对个税就会有影响)
需要计提,只要是工资需要计提的。
比如是这个月付的,我是不是要做一笔计提,再做一笔发放,当月可以同时做吗?
可以的,可以这么做的。